您好 (1)20×3年1月1日某公司購人專利權(quán),雙方協(xié)商價為 100000元,確認可抵扣增值稅稅額為6000元,有效期為10年,以支票付款。假定該公司于20×7年1月1日將專利權(quán)的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他公司,取得轉(zhuǎn)讓收人50000元,開具增值稅專用發(fā)票,款項存人銀行。 借 無形資產(chǎn)100000 借 應交稅費應交增值稅進項稅額6000 貸 銀行存款106000 借 銀行存款50000+3000=53000 借 累計攤銷100000/10*4=40000 借 資產(chǎn)處置損益10000 貸 無形資產(chǎn)100000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額50000*0.06=3000

作業(yè)1:華宇公司2018年1月1日以銀行存款購入一項專利權(quán),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬元,增值稅額12萬元。該專利權(quán)預計使用年限為10年,采用直線法攤銷。華宇公司年末進行無形資產(chǎn)攤銷。假定2021年1月1日,華宇公司將上述專利權(quán)出售,開具增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,增值稅額6萬元,款項收到存入銀行。不考慮其他相關稅費。要求:編制華宇公司購入專利權(quán)、攤銷和處置時的會計分錄
【資料】下列為有關無形資產(chǎn)的業(yè)務。(1)20×3年1月1日某公司購人專利權(quán),雙方協(xié)商價為100000元,確認可抵扣增值稅稅額為6000元,有效期為10年,以支票付款。假定該公司于20×7年1月1日將專利權(quán)的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他公司,取得轉(zhuǎn)讓收人50000元,開具增值稅專用發(fā)票,款項存人銀行。(2)某公司自行研究開發(fā)一項新產(chǎn)品專利技術(shù),在研究開發(fā)過程中領用公司原材料費5000000元,發(fā)生人工工資2000000元、其他費用4000000元,總計11000000元。其中,符合資本化條件的支出為7000000元,期末,該專利技術(shù)已經(jīng)達到預定用途。【要求】根據(jù)上述資料編制有關會計分錄。請詳細解答一下,謝謝
下列為有關無形資產(chǎn)的業(yè)務。(1)20×3年1月1日某公司購人專利權(quán),雙方協(xié)商價為100000元,確認可抵扣增值稅稅額為6000元,有效期為10年,以支票付款。假定該公司于20×7年1月1日將專利權(quán)的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他公司,取得轉(zhuǎn)讓收人50000元,開具增值稅專用發(fā)票,款項存人銀行?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料編制有關會計分錄。請詳細解答,謝謝!
二)資料:^企業(yè)20××年1月1日從B企業(yè)購人一項專利的所有權(quán),以銀行存款支付買價和有關費用合計120萬元,支付增值稅7.2萬元,經(jīng)認證準子抵扣。該專利的使用壽命為10年,假定^企業(yè)于年末一次計提全年無形資產(chǎn)攤銷。第四年1月1日,A企業(yè)將上述專利權(quán)出售給C企業(yè),取得收人106萬元,收取增值稅6.36萬元,款項全部存人銀行。(三)要求:1.編制A企業(yè)購入專利權(quán)的會計分錄。2.計算該項專利權(quán)的年攤銷額并編制有關會計分錄。3.編制該項專利權(quán)出售的有關會計分錄。
(一)目的:練習無形資產(chǎn)增加、攤銷及處置的核算。(二)資料:A企業(yè)20××年1月1日從B企業(yè)購入一項專利的所有權(quán),以銀行存款支付買價和有關費用合計120萬元,支付增值稅7.2萬元,經(jīng)認證準子抵扣。該專利的使用壽命為10年,假定A企業(yè)于年末一次計提全年無形資產(chǎn)攤銷。第四年1月1日,A企業(yè)將上述專利權(quán)出售給C企業(yè),取得收人106萬元,收取增值稅6.36萬元,款項全部存人銀行。(三)要求:1.編制A企業(yè)購人專利權(quán)的會計分錄。2.計算該項專利權(quán)的年攤銷額并編制有關會計分錄。3.編制該項專利權(quán)出售的有關會計分錄。
老師,我司是小規(guī)模納稅人,稅務注銷時需要去看電子稅務局數(shù)字賬戶別人開給我們的發(fā)票有沒有全部入賬嗎?
老師我問一下是不是所有平臺的交易,比如美團呀外賣美團呀的交易都要申報,是每月申報還是每季度申報
老師,法人不是股東,轉(zhuǎn)進公司的錢備注投資款,能入實收資本嗎?還是只有股東轉(zhuǎn)的投資款才能入實收資本?
中級,協(xié)議班。每年是什么時候開課,什么時候結(jié)束?(知道的老師回答,不知道就不用回答,多此一舉了)
中級,協(xié)議班。每年是什么時候開課,什么時候結(jié)束
怎么知道這個月的賬做完了嗎?
老師您好,請問公司原來是承擔員工宿舍水電費的,有幾個月沒有扣員工款,之前這個做了福利費,后來又說需要扣了,這個需要沖回這個福利費嗎?
辦公打印機維修,配件費3000,人工費只有200,合并開票維修費合適?還是分開開配件費3000+維修費200合適?
老師,未開票收入怎么做賬務處理呢
老師好,有個我個人問題想咨詢下,我前年考會計中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟法剛60分,會計我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分數(shù)一點沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
借銀行存款50000+3000=53000貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額50000*0.06=3000請問一下這2步是怎么算的
出售無形資產(chǎn)的金額 跟稅額
借資產(chǎn)處置損益10000可以寫成營業(yè)外支出10000嗎
考試的時候 應該用資產(chǎn)處置損益科目
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問