你好,可以在下一個月確認(rèn)收入的。
老師,我想問下,我司送貨的金額,當(dāng)月送貨,是下下個月才開票給對方,但是當(dāng)月又產(chǎn)生費用和成本,這個當(dāng)月我要如何確認(rèn)收入呢?
老師 我想咨詢下 關(guān)于外賬發(fā)票這一塊 我想咨詢下 是收到發(fā)票的當(dāng)月就入賬 還是發(fā)票放著 可以晚幾個月入賬 還有 如果收到了發(fā)票 當(dāng)月沒有認(rèn)證 需要入賬嗎
老師我想問下當(dāng)月簽的咨詢服務(wù)費合同,發(fā)票是下月給開具,我這個費用做在下月還是當(dāng)月呢
公司簽了一個營養(yǎng)咨詢服務(wù)合同,合同日期是8月1號到12月31號,請問一下我開發(fā)票給對方公司要在什么時候開?
老師,您好,我是證券投資咨詢公司的,想問一下我在做經(jīng)營分析,每月開單都有退費的,我想問下就是這個每個月的退費通常是用的什么數(shù)據(jù),是用當(dāng)月成交訂單里面當(dāng)月退費的金額,還是這個退費金額里面包括歷史成交當(dāng)月退費和當(dāng)月成交當(dāng)月退費金額呢,通常這個行業(yè)在做這個分析的時候用的哪個數(shù)據(jù)呢
老師,支付的廠房房租一年,是用長期待攤還是用預(yù)付呀
研發(fā)費用,費用是研發(fā)支出的費用,資本化是不是最后轉(zhuǎn)成國定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)
固定資產(chǎn)折舊年限固定,以及折扣率怎樣計算?
25年8月2日注冊,最長實繳時間,是寫30年8月1日嗎
合伙企業(yè)交企業(yè)所得稅還是個人所得稅?
有反向開票的文件稅收分類文件嗎
老師是給中間人的80元/噸好處費,公司安每噸255元算收入,這樣給中間人多少錢的好處費不含稅
老師,公司銷售一批貨物34噸,含稅單價335元/噸,給中間人按含稅255元/噸,客戶回款到公司11390元,應(yīng)返給中間人不含稅多少錢
老師,醫(yī)保是要連續(xù)交滿25年嗎?還是累計
一般納稅人個體戶在注銷前,固定資產(chǎn)賬面價值還有100萬,應(yīng)該怎樣處理?要繳納稅款嗎?怎樣計算?
我是咨詢方,對方給我簽的合同是6.01-6.30號的,他們下月給我開發(fā)票,我這筆費用可以做在7月份嗎
但我是6月份付的款
在六月份給你提供了服務(wù),你可以六月份正常做費用,然后下個月收到了發(fā)票再紅沖你的暫估在做發(fā)票的就行。
我能不在6月份做,直接做7月份嗎
可以的,可以這么做的,但是你需要在六月份做支付。
就是我6月份付款,借預(yù)付賬款代銀行存款,后面附件是銀行回單份跟合同嗎。。7月份開發(fā)票來的話我在沖預(yù)付進費用
對 是的 對的是的 是這么做的
老師你說如果是6月份合同,6月份付款,6月份給我開的發(fā)票,只是發(fā)票7月份才到我這,我能都做在7月份嗎,不做在6月份
就覺的6月份費用有點多,想坐在7月
要想做的話,我上面不是給你回復(fù)了暫估,然后發(fā)票到了紅沖暫估在做發(fā)票的。
這不是想著6月份少做費用,7月份進費用的話不可以少交點稅嗎,要是暫估的話。這對7月份是不是一點影響沒有,也沒有多進費用。。老師我應(yīng)該怎么做呢
你好,那你六月份做費用就是爛借管理費用,貸銀行存款。
然后在七月份借其他應(yīng)付款借管理費用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的借管理費用貸其他應(yīng)付款。
那我能當(dāng)月借預(yù)付代銀行存款,下月沖預(yù)付,進費用這樣做嗎
可以的,可以這么做的。