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老師我想問下當(dāng)月簽的咨詢服務(wù)費合同,發(fā)票是下月給開具,我這個費用做在下月還是當(dāng)月呢

2022-06-27 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-27 14:42

你好,可以在下一個月確認(rèn)收入的。

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快賬用戶8069 追問 2022-06-27 14:44

我是咨詢方,對方給我簽的合同是6.01-6.30號的,他們下月給我開發(fā)票,我這筆費用可以做在7月份嗎

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快賬用戶8069 追問 2022-06-27 14:44

但我是6月份付的款

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:46

在六月份給你提供了服務(wù),你可以六月份正常做費用,然后下個月收到了發(fā)票再紅沖你的暫估在做發(fā)票的就行。

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快賬用戶8069 追問 2022-06-27 14:46

我能不在6月份做,直接做7月份嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:47

可以的,可以這么做的,但是你需要在六月份做支付。

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快賬用戶8069 追問 2022-06-27 14:55

就是我6月份付款,借預(yù)付賬款代銀行存款,后面附件是銀行回單份跟合同嗎。。7月份開發(fā)票來的話我在沖預(yù)付進費用

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齊紅老師 解答 2022-06-27 14:59

對 是的 對的是的 是這么做的

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快賬用戶8069 追問 2022-06-27 15:01

老師你說如果是6月份合同,6月份付款,6月份給我開的發(fā)票,只是發(fā)票7月份才到我這,我能都做在7月份嗎,不做在6月份

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快賬用戶8069 追問 2022-06-27 15:02

就覺的6月份費用有點多,想坐在7月

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齊紅老師 解答 2022-06-27 15:03

要想做的話,我上面不是給你回復(fù)了暫估,然后發(fā)票到了紅沖暫估在做發(fā)票的。

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快賬用戶8069 追問 2022-06-27 15:06

這不是想著6月份少做費用,7月份進費用的話不可以少交點稅嗎,要是暫估的話。這對7月份是不是一點影響沒有,也沒有多進費用。。老師我應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-06-27 15:08

你好,那你六月份做費用就是爛借管理費用,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-06-27 15:08

然后在七月份借其他應(yīng)付款借管理費用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的借管理費用貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶8069 追問 2022-06-27 15:11

那我能當(dāng)月借預(yù)付代銀行存款,下月沖預(yù)付,進費用這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-27 15:12

可以的,可以這么做的。

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你好,可以在下一個月確認(rèn)收入的。
2022-06-27
你好,一般從當(dāng)月就開始攤銷
2023-01-11
成本是要在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)
2023-08-10
同學(xué)你好 這個看發(fā)票金額哦
2022-09-23
同學(xué)你好,當(dāng)月可以把費用記入銷售費用,成本可以記入發(fā)出商品,等開票后,再把發(fā)出商品成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2022-02-02
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