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某一般納稅人企業(yè)采購原材料,取得相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的價款為1000元,增值稅稅額為130元,,全部款項以銀行存款支付,要求:編制會計分錄。提示:填寫科目順序,借方的原材料科目在前、增值稅科目在后,增值稅要寫出三級明細(xì)科目。否則不得分。

2022-06-27 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-27 11:21

你好 借:原材料?1000?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)130,??貸:銀行存款 1130

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你好 借:原材料?1000?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)130,??貸:銀行存款 1130
2022-06-27
你好 借:銀行存款 22600?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2600元
2022-06-27
你好 借:其他貨幣資金 10萬,貸:銀行存款??10萬 借:原材料?80000?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)10400,??貸:應(yīng)付賬款等科目?90400 借:銀行存款 ?9600,貸:其他貨幣資金 9600
2022-05-11
你好 借:材料采購,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:銀行存款 借:原材料,貸:材料采購,材料成本差異
2023-12-08
同學(xué)你好 1 借,原材料80000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項10400 貸,銀行存款90400 2 借,應(yīng)收票據(jù)226000 貸,主營業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項26000 借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交消費稅——200000*消費稅稅率 3 借,在建 工程113000 貸,原材料10000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)轉(zhuǎn)出1300 5 借,待處理財產(chǎn)損溢4520 貸,原材料4000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)轉(zhuǎn)出520 5 借,應(yīng)交稅費一未交增值稅30000 貸,銀行存款30000
2020-10-08
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