你好 借:原材料?1000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130,??貸:銀行存款 1130
中天公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨發(fā)出計(jì)價(jià)采用計(jì)劃成本法核算,原材料的計(jì)劃成本為0.21萬(wàn)元/噸。2020年5月。中天公司月初余額如下:“原材料”科目借方余額為2490萬(wàn)元,“材料成本差異"科目借方余額為116萬(wàn)元。1)12日,購(gòu)入原材料100噸,取得的貨物增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為2萬(wàn)元,增值稅稅額為0.18萬(wàn)元。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。以上款項(xiàng)均已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。2)30日,中天公司基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料2500噸;車間管理部門領(lǐng)用原材料100噸。要求:編制下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄(計(jì)量單位:萬(wàn)元,應(yīng)交稅費(fèi)寫至三級(jí)明細(xì)科目)。12日,購(gòu)入材料(3分):12日,結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)材料采購(gòu)成本(3分)31日各部門領(lǐng)用材料。31日結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用材料成本差異。
2、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,原材料采用實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。2004年3月份,甲企業(yè)發(fā)生如下涉及增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或事項(xiàng):(1)購(gòu)入原材料-批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80000元,增值稅額為136000元。該批原材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已用銀行存款支付。(2)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅額為34000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購(gòu)貨方,并收到購(gòu)貨方開(kāi)出并承兌的商業(yè)承兌匯票。(3)在建工程領(lǐng)用生產(chǎn)用庫(kù)存原材料10000元,應(yīng)由該批原材料負(fù)擔(dān)的增值稅額為1700(4)盤虧原材料4000元,應(yīng)由該批原材料負(fù)擔(dān)的增值稅額為680元。要求:編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄("應(yīng)交稅金”科目要求寫出明細(xì)科目及專欄名稱)
某企業(yè)為增值稅一般納稅人該企業(yè)采用實(shí)際成本進(jìn)行原材料核算根據(jù)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄會(huì)計(jì)科目要求寫出二級(jí)科目企業(yè)持銀行匯票10萬(wàn)元購(gòu)入乙原材料一批增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款80000元增值稅額為10400元材料已驗(yàn)收入庫(kù)余款退回收存銀行
某一般納稅人企業(yè)采購(gòu)原材料,取得相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1000元,增值稅稅額為130元,,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,要求:編制會(huì)計(jì)分錄。提示:填寫科目順序,借方的原材料科目在前、增值稅科目在后,增值稅要寫出三級(jí)明細(xì)科目。否則不得分。
某一般納稅人企業(yè)銷售商品一批,價(jià)格20000元,增值稅2600元。貨款已經(jīng)收到并存入銀行。(提示:注意填寫科目順序,貸方的收入類科目在增值稅科目前面,增值稅要寫出三級(jí)明細(xì)科目。否則不得分。)
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?