你好,1到7月的銷(xiāo)售量沒(méi)有哦。
某企業(yè)全年只銷(xiāo)產(chǎn)一種產(chǎn)品。2019年1月至5月,該產(chǎn)品。實(shí)際銷(xiāo)量見(jiàn)下表。1月份5000件,2月份6000件,3月份還有4月份8000件,4月份1萬(wàn)件,5月份5100件 要求一利用算術(shù)平均法預(yù)測(cè)2019年6月的銷(xiāo)售量,2,利用加權(quán)平均法預(yù)測(cè)2019年6月份的銷(xiāo)售量,以自然數(shù)為權(quán)重三利用平滑指數(shù)預(yù)測(cè)2019年6月份的銷(xiāo)售量,假設(shè)平滑指數(shù)為0.35月份銷(xiāo)售量的預(yù)計(jì)數(shù)為4500件
1.某企業(yè)2012年1-12月甲產(chǎn)品的銷(xiāo)量資料如表5-23所示,表5-232012年1-12月甲產(chǎn)品的銷(xiāo)量資料統(tǒng)計(jì)表月份123456789101112銷(xiāo)量(噸)232422242523242527262527要求:分別采用下列方法預(yù)測(cè)該企業(yè)2013年1月份的銷(xiāo)售量。(1)算術(shù)平均法;(2)自然權(quán)數(shù)加權(quán)平均法;(3)移動(dòng)平均法(假定<tex>m=5)
某企業(yè)今年1—6月份的各月實(shí)際銷(xiāo)售量資料如表所示: 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 實(shí)際銷(xiāo)售量(噸)780 820 850 870 800 790 假定6月份的銷(xiāo)售量的原預(yù)測(cè)數(shù)為850。要求:分別采用以下方法預(yù)測(cè)7月份的銷(xiāo)售量。 (1)算術(shù)平均法 (2)加權(quán)平均法 (3)指數(shù)平滑法(平滑系數(shù)取0.6) (4)直線(xiàn)趨勢(shì)法 (5)利用2---6月份的數(shù)據(jù),采用直線(xiàn)趨勢(shì)法
2己知:某企業(yè)生產(chǎn)一種產(chǎn)品,20X2年1~7月份的銷(xiāo)售量資料如下表所示:要求:(1)按移動(dòng)平均法預(yù)測(cè)20X2年8月的銷(xiāo)量(假定m=3);(2)假設(shè):20X2年2~6月的權(quán)數(shù)分別為:0.05、0.1、0.15、0.2、0.22;利用20X2年2~7月銷(xiāo)量按飽和權(quán)數(shù)加權(quán)平均法預(yù)測(cè)20X2年8月的銷(xiāo)售量。
已知某企業(yè)生產(chǎn)一種產(chǎn)品2018年1~12月份銷(xiāo)售量資料如下表所示。一月份銷(xiāo)售量10t2月份銷(xiāo)售量12t3月份銷(xiāo)售量13t4月份銷(xiāo)售量11t5月份銷(xiāo)售量14t。6月份銷(xiāo)售量16 7月份銷(xiāo)售量17棟,8月份銷(xiāo)售量15噸,9月份銷(xiāo)售了12度,10月份銷(xiāo)售量10 16都11月份銷(xiāo)售料18t,12月銷(xiāo)售量19t。分別按以下方法預(yù)測(cè)2019年1月份銷(xiāo)售量,一算數(shù)平均法,二修正的移動(dòng)平均法,假定觀測(cè)期為五期。三趨勢(shì)平均法,假定銷(xiāo)售量移動(dòng)七為57。趨勢(shì)平均移動(dòng)七為314移動(dòng)加權(quán)平均法。利用最后三期銷(xiāo)售資料。四平滑指數(shù)法假設(shè)2018年12月份銷(xiāo)售量預(yù)測(cè)數(shù)16t,平滑數(shù)0.35修正的時(shí)間序列回歸法
老師,麻煩問(wèn)一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書(shū)沒(méi)有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶(hù)送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷(xiāo)售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買(mǎi)的車(chē)35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷(xiāo)嗎?