你好,那你發(fā)放現(xiàn)金的這一部分工資不申報個稅嗎?
老師,過年過節(jié)給員工發(fā)放的現(xiàn)金福利,怎么入賬才可以稅前扣除呢
老師,公司以現(xiàn)金方式發(fā)放婦女節(jié)福利費,入職工福利費是?不并入工資申報個稅可以嗎?
發(fā)放員工過節(jié)福利是通過網(wǎng)銀的代收代發(fā)制單,以工資形式發(fā)放出去,然后申報個稅,是否可行?
發(fā)放給員工的職工福利費是不是可以通過轉(zhuǎn)為發(fā)放現(xiàn)金計入工資來進行節(jié)稅呢?
老師 您好!發(fā)放員工中秋節(jié)福利賬務(wù)處理,不通過應(yīng)付職工薪酬-員工福利科目結(jié)轉(zhuǎn),直接記入管理費用-員工福利可以嗎?我們適用的是小企業(yè)會計準則
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
計入工資申報個稅,我就是不知道這方面有什么可以節(jié)稅的嗎才想問的,之前單位發(fā)放的實物福利我都是從職工福利費走的,沒給算進工資去計算個稅,這個處理有錯嗎?
你好,你們單位的福利費多嗎?如果不多的話,你們可以走聚餐。
聚餐的話也是屬于職工福利費的吧?我走的職工福利費,正確的做法是需要折現(xiàn)計入工資去算個稅的嗎?
你好,聚餐的不需要交個稅,能分到每個人的福利費,需要交個稅,它都是福利費,但是一個交個稅,一個就不需要交。
聚餐的話不是也記的是職工福利費嘛?通過什么來走賬呢
能分到每個人頭上的福利費是不是也得換算成金額計入工資里去申報
你好,借管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬,福利費借應(yīng)付職工薪酬,福利費貸銀行存款,但是他不需要交個稅,因為分不出每個人是多少。
那比如說我們中秋節(jié)發(fā)了每人300元的物品,這個我是不是在下月發(fā)工資時要把這300計入里面去申報個稅 比如如果是聚餐,我也只能通過上述你發(fā)的科目來記賬 記到職工福利費吧 那聚餐的話是員工聚餐就不用再走申請單 直接憑餐票報銷就可以了吧
是的是的,是這么做。
那我之前的全部沒申報個稅 都只是記到職工福利費了 這個還要調(diào)整嗎 沒關(guān)系的吧。。
你好,你得看下什么福利費,如果能分到個人的,需要繳納的。
哦 就是分給個人每個人頭上的物品 那都沒算進工資繳納個稅。。那咋辦
可以補上的,可以在這個月補申報。
這個如果不補,也不算入工資有什么影響嗎?金額也不大,一年也就那兩次,就直接計入職工福利費那種
有風(fēng)險的,稅務(wù)局查到的話要求你們補交。
補交的不是員工的個稅嘛 對嘛
你好,對的 你們單位沒有進代扣代繳的義務(wù),你單位需要更正申報。
老師,建筑業(yè)的安全文明施工費這部分金額財務(wù)還需要審核嗎?必須列入合同嗎?還是財務(wù)只需要發(fā)生時計入相關(guān)成本就行了?
這個看你單位制度要求了,如果沒有特殊規(guī)定的話,你直接做賬就行。