您好 借:固定資產(chǎn) 120000%2B2300%2B900=123200 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 15600%2B219=15819 貸:銀行存款123200%2B15819=139019 借:工程物資 565000/1.13=500000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 565000-500000=65000 貸:銀行存款 5650000 借:在建工程 500000 貸:工程物資500000 借:在建工程100000 貸:應(yīng)付職工薪酬100000 借:在建工程10000 貸:應(yīng)付利息10000 借:固定資產(chǎn)500000%2B100000%2B10000=610000 貸:在建工程610000 借:在建工程 500000%2B1000=501000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 66890 貸:銀行存款 501000%2B66890=567890 借:在建工程? 20000 貸:銀行存款20000 借:固定資產(chǎn) 501000%2B20000=521000 貸:在建工程? 521000 ? 借:固定資產(chǎn)清理400000 借:累計折舊600000 貸:固定資產(chǎn)1000000 借:固定資產(chǎn)清理4000 貸:銀行存款4000 借:銀行存款250000 貸:固定資產(chǎn)清理? 250000 借:資產(chǎn)處置損益400000%2B4000-250000=154000 貸:固定資產(chǎn)清理 154000
編制甲公司與上述債券投資相關(guān)的會計分錄
根據(jù)上述資料編制。編制甲上市公司長期股權(quán)投資的會計分錄
編制會計分錄(要完整的)
根據(jù)上述資料 編制會計分錄
根據(jù)上述資料編制甲公司相關(guān)的會計分錄
老師內(nèi)賬,要是開出發(fā)票1000,回款1000,實際業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,那么這個1000能不能做主營業(yè)務(wù)處理
發(fā)票抬頭寫“個人”不可以吧?
只有從業(yè)資格證書,沒有初級證書是不是很難找到會計工作?
老師,運輸混泥土公司收到的這種財政性收款的條子是不是可以直接計入成本,這個是算什么費呢?養(yǎng)路費嗎?
老師請問一下季報填,資產(chǎn)負(fù)債表三月末的本年利潤是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目中來,用做憑證嗎咋做謝謝
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?