你好需要計(jì)算做好了給你
根據(jù)上述資料編制。編制甲上市公司長期股權(quán)投資的會(huì)計(jì)分錄
編制會(huì)計(jì)分錄(要完整的)
根據(jù)上述資料 編制會(huì)計(jì)分錄
根據(jù)上述資料逐筆編制會(huì)計(jì)分錄
根據(jù)上述資料編制甲公司相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
您好,好了嗎?
1借銀行存款36160 貸主營業(yè)務(wù)收入32000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅4130
1借銀行存款36160 貸主營業(yè)務(wù)收入32000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅4160
2.借應(yīng)收賬款31075 貸主營業(yè)務(wù)收入27500 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅3575
3.借主營業(yè)務(wù)成本400*50+250*75=38750 貸庫存商品38750
4.借銷售費(fèi)用1500 貸銀行存款1500
5.借銷售費(fèi)用9500 貸應(yīng)付職工薪酬9500
6借銀行存款31075 貸應(yīng)收賬款31075