久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

A公司銷售給B工廠 機器一臺,已開出增值稅專用發(fā)票,貨款 100000元,增 值稅13600元。按合同規(guī)定,B工廠以期限為90天、面值為113000元商業(yè)承兌匯票支付。 【要求】 (1)編制收到票據(jù)的會計分錄。 (2)編制票據(jù)到期收到存款的會計分錄。 (3)編制票據(jù)到期付款方無款支付的會計分錄。

2022-06-26 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-26 22:15

你好,借:應收票據(jù)113000 貸:主營業(yè)務收入100000 貸:應交稅費應交增值稅銷項稅13000 票據(jù)到期 借:銀行存款113000 貸:應收票據(jù)113000 到期無法支付 借:應收賬款113000 貸:應收票據(jù)113000

頭像
快賬用戶6932 追問 2022-06-26 22:22

甲公司采用備抵法核算壞賬損失,并10%提壞準備。203年1月1日,甲公司“應收賬款”賬戶余額為3000 000 元“壞賬準備”賬戶余額為300000元。20x3度,公生下相關業(yè)務。 (1)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000000元,增值稅稅額為650 000元,貨款尚未收到。 2)因,該客戶所欠貨款10000元不能收回,確認為壞賬損失。盤(3)已轉銷為壞賬損失的應收賬款8000元并存入銀行。(4)收到某客戶以前所欠的貨款4000000元并存人銀行。 【要求】 000日本筑業(yè) (1)編制203年度確認壞賬損失的會計分錄因理的 (2)編制收到上年度已轉銷為壞賬損失的應收賬款的會計

甲公司采用備抵法核算壞賬損失,并10%提壞準備。203年1月1日,甲公司“應收賬款”賬戶余額為3000 000 元“壞賬準備”賬戶余額為300000元。20x3度,公生下相關業(yè)務。
(1)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000000元,增值稅稅額為650 000元,貨款尚未收到。
2)因,該客戶所欠貨款10000元不能收回,確認為壞賬損失。盤(3)已轉銷為壞賬損失的應收賬款8000元并存入銀行。(4)收到某客戶以前所欠的貨款4000000元并存人銀行。
【要求】	000日本筑業(yè)	
(1)編制203年度確認壞賬損失的會計分錄因理的
(2)編制收到上年度已轉銷為壞賬損失的應收賬款的會計
頭像
快賬用戶6932 追問 2022-06-26 22:22

請問這個怎么做?

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-26 22:25

新問題請重新提問,謝謝

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,借:應收票據(jù)113000 貸:主營業(yè)務收入100000 貸:應交稅費應交增值稅銷項稅13000 票據(jù)到期 借:銀行存款113000 貸:應收票據(jù)113000 到期無法支付 借:應收賬款113000 貸:應收票據(jù)113000
2022-06-26
你好,借:應收票據(jù)113000 貸:主營業(yè)務收入100000 貸:應交稅費應交增值稅銷項稅13000 票據(jù)到期 借:銀行存款113000 貸:應收票據(jù)113000 到期無法支付 借:應收賬款113000 貸:應收票據(jù)113000
2022-06-24
1,借。應收票據(jù),113000貸。主營業(yè)務收入,100000應交稅費應交增值稅銷項稅13000 2,借,銀行存款,113000,貸,應收票據(jù)113000 3,借,應收賬款113000,貸。應收票據(jù)113000
2022-06-11
同學你好 很高興為你解答 借:應收票據(jù)234000 貸:應收賬款234000 借:應收利息234000*6% 貸:投資收益/利息收入 借:銀行存款 貸:應收票據(jù) 借:應付賬款452000 貸:應收票據(jù)234000 銀行存款218000
2022-05-02
同學你好, 【要求1】編制“銷售商品取得匯票”會計分錄; 借,應收票據(jù)234000 貸,主營業(yè)務收入200000 貸,應交稅費一應增一銷項34000 【要求2】編制“期末計息”會計分錄; 借,應收票據(jù)1040 貸,財務費用1040 【要求3】編制“票據(jù)到期兌現(xiàn)”會計分錄; 借,銀行存款236730 貸,應收票據(jù)346730 【要求4】編制“票據(jù)背書轉讓”會計分錄; 借,原材料400000 借,應交稅費一應增一進項52000 貸,應收票據(jù)235040 貸,銀行存款 【要求5】編制“逾期票據(jù)”會計分錄; 借,應收賬款236730 貸,應收票據(jù)236730
2022-05-04
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×