你好,同學(xué),按銷售額計(jì)算的

購銷合同印花稅:是用購進(jìn)金額還是銷售金額去計(jì)算印花稅呢,還是兩者之和?
印花稅,是按進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)合計(jì)的稅額計(jì)算還是銷售額計(jì)算啊
目前印花稅是按銷售金額繳納 還是按進(jìn)銷項(xiàng)合計(jì)金額繳納
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500.0,請問這是什么意思,印花稅申報(bào)是按不含稅銷售額還是含稅銷售額,還是進(jìn)銷賬合計(jì)不含稅金額?
印花稅的計(jì)稅金額,可以查銷售進(jìn)項(xiàng)凈額和銷售的銷項(xiàng)凈額,按這倆合計(jì)填嗎
老師,你好,我們是純外貿(mào)企業(yè),我們的出口方式屬于自營出口還是代理出口呢,我們的報(bào)關(guān)單抬頭是我們公司的名字,境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都是我們公司自己的名字,只不過報(bào)關(guān)手續(xù)是委托的貨代公司給報(bào)關(guān)的,運(yùn)輸也是貨代公司給操作的,那我們屬于哪一種出口方式呢?
在代理記賬公司上班,初級(jí)會(huì)計(jì)師被老板拿去注冊了代理記賬公司,現(xiàn)在我離職了,要怎樣做才能讓自己的初級(jí)會(huì)計(jì)不被老板拿去注冊公司?就是注冊公司的那個(gè)代理記賬跟我沒關(guān)系呢
有什么重要的問題的?
燃?xì)夤艿腊惭b花了64萬,這種是要折舊10年,還是攤銷3年
老師,我把去工地干活干幾天的臨時(shí)工做成了應(yīng)付職工薪酬-兼職工資,也正常申報(bào)個(gè)稅了,這樣可以嗎
請問如果試算平衡表 試算平衡了,能證明資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽就是正確嗎?
裝修廠房凈化車間,花了一百來萬,這個(gè)要放在長期攤銷攤3年嗎
請問試算平衡代表資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是對的嘛
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)原來按3%預(yù)申報(bào)增值稅但是沒有繳納,現(xiàn)在開發(fā)票按5%開,怎么能夠按剩下的2%申報(bào)稅款,而不是5%全部進(jìn)行申報(bào)
你好。請問一下,我們公司是小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),亞馬遜銷售收入是5008776.49元 這個(gè)是含稅的還是不含稅的收入,怎么做分錄? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 未交增值稅


就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票的含稅總額乘以稅率嗎?
你好,同學(xué),銷項(xiàng)的含稅發(fā)票計(jì)算
不是說購銷合同嗎?那購進(jìn)的不用加在里面啊
你好,也要加進(jìn)去的啊,
那我的理解就是進(jìn)項(xiàng)含稅金額加上銷項(xiàng)含稅金額,就是印花稅購銷合同的基數(shù)然后乘以稅率,現(xiàn)在是不是有優(yōu)惠減半了,要是不對麻煩老師直接告訴我個(gè)準(zhǔn)確的怎么計(jì)算
,對增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。