什么意思?你這個直接在當(dāng)期可以抵扣的進項里面金額減少填寫就行了。
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
老師,之前問過的退稅認證勾選確認后,發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票,在異常憑證轉(zhuǎn)出這里填寫,發(fā)現(xiàn)總表里面體現(xiàn)的是扣減留抵進項稅,而并不是減少當(dāng)月退稅進項認證,老師你知道還有其他地方可以填寫嗎
現(xiàn)在小微企業(yè)利潤季度總額35萬,應(yīng)該按5%交納企業(yè)所得稅嗎?然后我的按這個計算應(yīng)納稅額,填寫季度所得稅表,報表中提示不用繳稅,是因為去年虧損嗎? 9月做退稅進項發(fā)票勾選認證,但在這之后對方紅沖了,又重新開了發(fā)票過來,請問我之已做退稅勾選確認的怎么辦?新來的要重新認證嗎 9月份來的進項發(fā)票都做了退稅勾選確認,什么時候退稅系統(tǒng)里才有相關(guān)信息?
老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,1,進貨憑證信息回退申請,進行正常的抵扣勾選!2,申報更正,選擇最近一期點更正申報(任何時間都可以改)3,增值稅減免申報表-出口免稅填去年的負數(shù)收入.4,進項稅額明細按正常的抵扣勾選數(shù),這個要在哪期里面確認勾選?(還是任何時間勾選),5,本期銷售情況明細,未開具發(fā)票里面填去年確認的收入額!
你好老師,單位去年因為異常憑證進項稅轉(zhuǎn)出補稅了,次月異常解除又把繳的稅原路退回了賬戶,但之前會計當(dāng)月稅務(wù)報表上沒有填進項稅轉(zhuǎn)出那項,只填了繳稅金額,退稅在報表也沒體現(xiàn),導(dǎo)致現(xiàn)在報表期末未交稅額一直有補稅的那個數(shù)字(負數(shù))在,而且異常發(fā)票被恢復(fù)正常后現(xiàn)在還處在未勾選抵扣狀態(tài),該如何處理?
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請問要填工商年報嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項目,利息支出欄,,公司的車輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得季度報嗎?
資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款是負數(shù),如果把負數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會到賬資產(chǎn)負債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費用發(fā)票,24年因為沒有取得所以沒做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時是要更正24年當(dāng)期的申報表然后再做匯算清繳嗎?還是無需更正直接在匯算時填寫呢
老師您好,請問攪拌站購買廢水處理系統(tǒng),這個算固定資產(chǎn)單獨設(shè)備入賬,還是制造費用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬左右)?
工商年報報關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開展內(nèi)外部審計,我們公司是沒審計的,如照實填寫未審計會有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計好點?
老師,對方開的普票,怎么沒有稅費顯示的?可以用么?
老板前二年私戶借出去2萬元,現(xiàn)人家還回來了,以一個公戶還到我公戶,備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理啊?
好滴,謝謝
不客氣,祝你工作愉快