跨年的退貨,在所得稅上是直接沖減當(dāng)期損益。
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師我有個問題:我新接手了一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)2021年有12萬的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),(賣的是手機,已經(jīng)在2021年確認收入),2021年凈利潤是21萬。問題:1.這個12萬需要調(diào)整2021年的賬嗎?還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整?2.匯算清繳的的時候怎么處理?如果不調(diào)以前年度的賬,是不是要調(diào)財務(wù)報表,以及納稅申報表?3.如果只是調(diào)表,賬不調(diào)的話,賬上一直有差異?
老師,關(guān)于收入這章有點不明白。 例如我21年的收入,21年財務(wù)報表報出日期是22.3.31。 如果我在3.31后退貨,直接沖減當(dāng)期損益就行,如果我在3.31前退貨,要調(diào)整以前年度損益,這樣對嗎? 為什么會這樣?怎樣理解?
出口企業(yè),1.請問老師專管員發(fā)來21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報關(guān)單沒有開票,。2.現(xiàn)在要填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù),跟增值稅申報的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ,如果按照申報增值稅的數(shù)據(jù)填寫。可是現(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來的 23年補的21年22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點一下。
老師,23年多計提了幾百元的借管理費費用(工會經(jīng)費),貸其他應(yīng)付,今年調(diào)整,一是直接通過當(dāng)期損益調(diào)整;二是通過以前年度損益調(diào)整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄),那老師這兩種方式,對填報匯算清繳的科目影響分別是哪樣的?就是這樣不用的方式去處理,匯算清繳填報時是有什么不同?哪些科目發(fā)生變動?我如果通過以前年度損益調(diào)整,那我還要同時計算應(yīng)補交的所得稅金額入賬是吧?
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒有發(fā)票,只能給開收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒有收費用,15000直接打在我們公司賬上,請問老師分錄怎么做
在阿里巴巴國際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺信保訂單扣去2個點,也就是20美元。實際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費嗎
我司是電競頭戴耳機制造業(yè),用分步法分項結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費用,存貨計價用月末一次加權(quán)平均法,制造費用全部計入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個成品分別有5個不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個不同半成品,工單2成品有5個辦成品。把5個不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進行包裝入庫,請?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報5月出口退稅時這兩單可以放到下個月報嗎?資料不齊我怕報不過去
老師 您好!請教您 計提工資,扣繳五險一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會有什么結(jié)果