借:生產(chǎn)成本-福利費(fèi)67.8 貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣福利 67.8 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣福利 67.8 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)7.8 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40 貸:庫(kù)存商品40
6.20向生產(chǎn)一線人員150人發(fā)放自產(chǎn)的m產(chǎn)品為職工福利,m產(chǎn)品的市場(chǎng)單位售價(jià)0.2萬元,增值稅率13%.結(jié)轉(zhuǎn)成本,m產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本0.15萬元。編制會(huì)計(jì)分錄。
7、X企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工。該批產(chǎn)品的成本為200000元,計(jì)稅價(jià)格為300000元。增值稅稅率為17%。要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
、X企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工。該批產(chǎn)品的成本為200000元,計(jì)稅價(jià)格為300000元。增值稅稅率為17%。要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)將一批自產(chǎn)商品作為福利發(fā)放給車間員工,產(chǎn)品賬面價(jià)值40萬元,市場(chǎng)價(jià)格60萬元,增值稅13%。應(yīng)編寫分錄(1)計(jì)提(2)發(fā)放(3)結(jié)轉(zhuǎn)成本
12月20日以自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,該批產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)5萬元(不含增值稅),成本3萬元。會(huì)計(jì)分錄
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
計(jì)提的借方可以寫成制造費(fèi)用不?它是發(fā)給車間員工的
直接生產(chǎn)的員工是生產(chǎn)成本,管理人員才是制造費(fèi)用