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今天發(fā)現(xiàn)去年多計提了一個印花稅,小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整科目,今年調(diào)賬應該如何做分錄呢?

2022-06-24 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-24 17:21

你好,去年多計提了一個印花稅,你之前計提的分錄是?? (正常情況下,印花稅是不需要計提的)

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快賬用戶1308 追問 2022-06-24 17:23

之前的分錄是,借稅金及附加,貸應交稅費-應交印花稅

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齊紅老師 解答 2022-06-24 17:26

你好,那沖銷多計提的分錄是 借:應交稅費-應交印花稅,貸:利潤分配—未分配了人

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齊紅老師 解答 2022-06-24 17:26

你好,那沖銷多計提的分錄是 借:應交稅費-應交印花稅,貸:利潤分配—未分配利潤

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快賬用戶1308 追問 2022-06-24 17:26

好的,原來是這樣,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-24 17:27

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,去年多計提了一個印花稅,你之前計提的分錄是?? (正常情況下,印花稅是不需要計提的)
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你好同學 一般是直接本年反沖就好了,小企業(yè)不用以前年度這個科目的
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你好,是銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)的成本多計了??
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