你好,去年多計提了一個印花稅,你之前計提的分錄是?? (正常情況下,印花稅是不需要計提的)
去年管理費用多計提了 今年怎么調(diào)整 小企業(yè)會計準則 沒有以前年度損益調(diào)整這個科目的
小企業(yè)會計準則沒有了以前年度損益調(diào)整,該如何調(diào)整去年的錯賬?
今天發(fā)現(xiàn)去年多計提了一個印花稅,小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整科目,今年調(diào)賬應該如何做分錄呢?
老師 小企業(yè)會計準則以前年度收入如何做賬?沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
老師,12月沒有計提印花稅,今年能不能直接從利潤分配走掉?是小企業(yè)會計準則 ,沒有以前年度損益調(diào)整科目 代賬公司
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
之前的分錄是,借稅金及附加,貸應交稅費-應交印花稅
你好,那沖銷多計提的分錄是 借:應交稅費-應交印花稅,貸:利潤分配—未分配了人
你好,那沖銷多計提的分錄是 借:應交稅費-應交印花稅,貸:利潤分配—未分配利潤
好的,原來是這樣,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。