老師 退稅的憑證是 借 銀行存款 貸 應交稅費 進項轉出
老師 我是購方 然后有一張發(fā)票在我已經(jīng)認證的情況下要退貨 我報稅已經(jīng)進項稅額轉出 分錄要怎么做
老師,我公司之前的會計把費用發(fā)票已經(jīng)入賬,但是進項發(fā)票沒有做認證,而且已經(jīng)跨年,要怎么處理呀。
進項已認證 但是發(fā)票未入賬 而且認證的稅額 已做留底退稅 到本公司賬戶 然后那張發(fā)票要做廢 怎么做分錄
老師們,有一張6月份發(fā)票有一張進項稅未認證。稅額是:27829.20元。但做賬時,已經(jīng)入賬為應交稅金——進項稅了。像這種情況怎么做分錄把進項稅調出來。下次認證的時,再入進項稅?
老師,請問下,之前很早的會計把賬做錯了,一張發(fā)票進項稅已認證,后又做一張進項稅未認證稅金,后來我在2021年12月份的時候發(fā)現(xiàn)了,做了一張相反的會計分錄把未認證進稅已沖紅了,但是因為之前的賬很亂,后期調賬把稅已調平了,現(xiàn)在目前未認證進項稅在貸方有余額,現(xiàn)在如果要調賬的話應該怎么做分錄,目前進銷項稅是平的,所以,請問要怎么做分錄,求指教!
法人章可以用在幾個公司嗎
#提問#請問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對方公司每月要將這個項目的收益轉入我告訴,假如當月這項合作投資凈收益轉入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺空調4000多,因為如果是個人購買可以享受國補,這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個人開出發(fā)票要承擔多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億
公司中標了專項資金項目,已收到項目設備預付款,但是財政直接支付給設備供貨商,請問這些情況的賬務如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預繳,跟年終會算清繳的,還有里面填表時的彌補虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報稅時我該怎么處理?會計上是都做成在建工程對嗎???
老師,外管證沒有報驗,但開票了,后來不小心給刪除了,會有稅務風險嗎
個體戶4月19日注冊的,營業(yè)執(zhí)照上寫的這個日期,它實際上在4月15日就賣上貨了。我對公付它貨款備注4.15貨款合理嗎?
。采購方先填寫紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票。雙方都做負數(shù)分錄。
把那個退的稅款 要轉到銷項再用進項抵扣 要怎么做分錄
稅款已經(jīng)退回來,就不能抵扣了。
沒有退的,采用稅款抵扣。