你好,附表四里面有一個(gè)一般項(xiàng)目加計(jì)扣除,填寫(xiě)本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額,然后在主表19行自動(dòng)取數(shù)。
請(qǐng)問(wèn)幫對(duì)方申報(bào)增值稅賬是別人做的,對(duì)方公司適用加計(jì)抵減政策的我需要知道哪些信息才能填寫(xiě)加計(jì)抵減的金額
老師,加計(jì)抵減在窗口更改好了數(shù)據(jù)(1-7月的),那我這次申報(bào)的時(shí)候是不是需要在表四的本期發(fā)生額加計(jì)抵減額上填寫(xiě)1-8月的抵減數(shù)據(jù)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減的增值稅申報(bào)填寫(xiě)的時(shí)候需要再哪些地方錄入數(shù)據(jù)啊
老師您好,我想問(wèn)下填寫(xiě)增值稅報(bào)表的時(shí)候加計(jì)抵減怎么填寫(xiě)呢
老師,麻煩您我問(wèn)一下,餐飲業(yè)的加計(jì)抵減,需要在增值稅報(bào)表哪些表中填寫(xiě)
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
其他表格都沒(méi)有變動(dòng),就附表四里面填寫(xiě)一下 ,主表也不用填對(duì)吧
對(duì)的是的,是這么做的。
老師請(qǐng)問(wèn)如果本期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),是不是留底也可以乘以10%
當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,然后你填寫(xiě)附表四的發(fā)生額,不要填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額,主表也不需要體現(xiàn)。
需要交稅,主表不能體現(xiàn)的。
進(jìn)項(xiàng)稅比較多 當(dāng)期不抵減的話 這部分會(huì)加到留底里面嗎
不會(huì)的,不允許劉迪。
老師你看,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)要是加計(jì)抵減了,是不是這樣填呢,留底也加上這個(gè)
這個(gè)實(shí)際抵扣金額不要填寫(xiě)。
奧 是不是只有再銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候才可以抵扣呢
是的是的對(duì)的似的。
那我是不是要是當(dāng)月不開(kāi)票每個(gè)月只需要再附表四累計(jì)計(jì)算就行了 后期一次性扣除
是的是的,是這么做的。
謝謝您郭老師,這個(gè)最后就是留底是首先考慮用完了才可以用附表四的扣除。若有留底這個(gè)不能先扣這個(gè)再用留底對(duì)吧
是的是的,是這個(gè)意思的。
謝謝您哦
不要客氣,工作順利