你好,你已經(jīng)填寫了,不需要再填寫一到七月份,只需要填寫八月的就可以了。
您好,老師。這個加計抵減本期發(fā)生額塡不上數(shù)字 我們是2019.12月成立的。那12月份的進項稅可以在本期申報中用加計抵減嗎
老師,1月份的增值稅我已經(jīng)申報并繳納稅款了,但是我今天剛申請了加計抵減,那這個月的加計抵減額放到下個月抵減的話,是怎么申報?直接在附表四一般項目加計抵減那里填報嗎?需要寫備注嗎
老師,加計抵減在窗口更改好了數(shù)據(jù)(1-7月的),那我這次申報的時候是不是需要在表四的本期發(fā)生額加計抵減額上填寫1-8月的抵減數(shù)據(jù)
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進項大于銷項,不需繳稅?
老師,我們現(xiàn)在確定享受5%的加計扣除,之前報稅都沒填寫,想要7月份申報的時候填寫這個加計說明,請問7月申報時,我加計抵減填的數(shù)據(jù),可以將之前1-5的數(shù)據(jù)加起來一起填在6月里面嗎,還是只能填6月進項加計抵減的數(shù)據(jù)
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
錢已經(jīng)交上去了,如果不這樣填的話不是相當(dāng)于多交了嗎?
你好 至少填寫了,還是多填寫了。
你是少填寫了還是多填寫了?
1-7月的加計抵減是8月初在窗口更正的,比如說我一月份需要交的稅100元,抵減了10元,變成了90,那我2月份申報的時候就已經(jīng)交了100???現(xiàn)在只是數(shù)據(jù)更正了,錢沒有退回
錢沒有退回來,可以等著稅務(wù)局給你退,如果你已經(jīng)更正了,你在這個月再填寫上不就扣了兩次嗎?你抵扣了兩次?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。