1借原材料500 應交稅費應交增值稅進項稅額65 貸銀行存款565
老師,我們公司產(chǎn)品銷售給對方公司,但是要給一些傭金給中間人,這個傭金有好的辦法支付出去嗎?
申報了個稅的福利費,需要填進所得稅實發(fā)工資嗎
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請問每季度繳納合同印花稅時,計稅依據(jù)是按銷售收入(不含增值稅)為計稅依據(jù)呢?是按價稅合計額(含增值稅)為計稅依據(jù)呢?
公司名稱可以變更嗎,需要哪些手續(xù)
@樸老師,我們要在荒地上面建設,相應的支出花費我是計入在在建工程里面,結果支付了一次機械使用費之后,就終止了這個項目,那我應該結轉到什么科目?
公司注冊資金是100萬,我實了20萬,還是承擔無限責任嗎?
老師你好,一個公司打款我們公司,打款那個公司我們后面估計不會開票過去,或是要退款,科目走個“其他應收款”可以的
老師,這工資表中的遲到忘打卡和扣飯費是不是都應該加在應發(fā)工資的前面呀?
車輛保險費中,車船稅168.3元在發(fā)票備注欄體現(xiàn),未開發(fā)票,只有保險費1200元開具了發(fā)票,保險費入賬金額按照多少計算?分錄如何寫
有個疑問,勞務報酬預扣預繳不就是按勞務報酬預扣的累進稅率表扣的么, 我們和個人簽了個人居間協(xié)議,一次幾十萬,累計上百萬,對方讓我們代扣代繳20%的個稅,他們還要完稅憑證,我去問稅務局大廳辦稅人員,問勞務報酬代扣代繳多少個稅?對方說20%,我說不是稅率表嗎?對方說讓我問領導,領導說20%,我說不是按勞務報酬有超額累進稅率表嗎?對方查了一會說,你可以就按20%預繳啊,余下的對方匯算清繳一起補繳,不是你繳就是他繳,回來操作個稅系統(tǒng),就是勞務報酬累進稅率表自動生出來得個稅,也不能選擇20%,所以我好茫然,為什么大家都說是20%,合同20%。稅務局也是20,讓我一度覺得是我知識有問題。
2借發(fā)出商品15 貸庫存商品15
借應收賬款23.4 貸應交稅費應交增值稅銷項稅23.4
3借原材料10 應交稅費待認證進項稅額1.3 貸應付賬款11.3
4借銀行存款339 貸主營業(yè)務收入300 應交稅費應交增值稅銷項稅39
5借應付職工薪酬56.5 貸原材料50 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出6.5
6不做會計處理 7借原材料20 貸銀行存款20
8借應收賬款113 貸主營業(yè)務收入100 應交稅費應交增值稅銷項稅13