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之前財務(wù)做賬不計提增值稅,但是計提增值稅附加稅。這樣會影響到報表數(shù)字嘛?增值稅可以不計提下月上交直接接應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款?

2022-06-24 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-24 10:09

你好,增值稅是需要計提的呢

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快賬用戶6819 追問 2022-06-24 10:21

我想知道增值稅可不可以不計提,就計提附加稅和印花稅,這樣做法行不行,會不會有什么影響?之前財務(wù)是增值稅附加稅印花稅都不計提的

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齊紅老師 解答 2022-06-24 10:39

這個影響,只能說沒有按照會計準則來,當期直接免稅不用繳納的話,這種是的確不用計提的呢

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你好,增值稅是需要計提的呢
2022-06-24
你好: 說計提也可以。 通常我們所說的計提是 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 計提工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計提折舊 借:管理費用 貸:累計折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷項與增值稅進項的差額, 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅 都是應(yīng)交稅費科目內(nèi)的。(說結(jié)轉(zhuǎn)更貼切些,也習(xí)慣把這個叫計提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
?你好;? ? ?借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項 應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 結(jié)轉(zhuǎn) :借? ?應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸? ??應(yīng)交稅費_未交增值稅? ;次月? ?交稅時:借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款? ?;按這個來寫分錄? ??
2022-05-19
你好,是一般納稅人繳納的增值稅嗎?
2020-10-13
你好,你再補上就是了,已交稅金,這個是當月繳納當月才做。
2023-03-16
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