稅負(fù)率各地有差異。這樣算的。實際繳納的稅款除以營業(yè)收入。
問個問題,海關(guān)的稅率是13%,進(jìn)口后可以按9%的稅率開票嗎?事情是這樣的,進(jìn)口貨物,名稱是混合橄欖油,海關(guān)按13%征收的增值稅。上個月我們單位從其他單位購買了這個產(chǎn)品,收到的發(fā)票是按9%給我們開的。然后我提出異議后,人家單位的法務(wù)直接拿出了《增值稅暫行條例》,其中食用植物油屬于低稅率產(chǎn)品。1說海關(guān)和稅務(wù)的增值稅稅率屬于2套系統(tǒng)。。。。一直以來我都是進(jìn)項是什么稅率就開什么稅率,根據(jù)暫行條例來說,確實應(yīng)該開9%的發(fā)票。那到底按多少開啊
請問老師,我們單位由于上級要求,儲存一些抗臺麻袋供各單位購買,因為不是我們主業(yè),所以我們購進(jìn)麻袋做了其他應(yīng)付款-抗臺麻袋,然后差價做了營業(yè)外收入-抗臺麻袋保管費。原先我們都只是開了普通的收款收據(jù)入賬了,現(xiàn)在對方單位需要我們開正式發(fā)票,我們就直接開增值稅普通發(fā)票嗎?請問需要交稅嗎?開票稅率是多少的?一次都沒有開過,所以不知道! 購進(jìn): 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 賣出: 借,現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 營業(yè)外收入-抗臺麻袋保管費 分錄對嗎
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進(jìn)項就算多少進(jìn)項,并且進(jìn)項票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進(jìn)項就算多少進(jìn)項,并且進(jìn)項票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師,我們單位是收購大鵝,然后往外賣白條鵝跟鵝毛,稅負(fù)率應(yīng)該是多少?怎樣計算增值稅的稅負(fù)率?
你好老師,信用中國要交錢嗎
老師好!問一下,A公司采購在香港公司,付款給香港公司,在內(nèi)地銷售開票,問怎么抵扣進(jìn)項稅?
老師,機(jī)票如果沒有行程單,由航空公司開具的電子發(fā)票必須是公司抬頭才能報銷嗎
老師,如果公司規(guī)定,社保個人部分也是公司承擔(dān),例如個人部分是500元,然后上月員工沒有收入,那個稅申報系統(tǒng)是不是就不需要報這個員工的工資薪金收入了?
老師,村委會投資辦的土蜜蜂養(yǎng)殖公司,村里的貧困戶自己出錢由公司代買的土蜜蜂,然后由公司代養(yǎng)每年給10斤蜂蜜價值100元,支付了2年,然后土蜜蜂以后歸公司所有,支付的土蜂蜜給貧困戶怎么做賬,是視同銷售嗎,分錄怎么寫,還有蜜蜂歸公司了還要做資產(chǎn)嗎?后面盤點又死了,麻煩老師把這幾個問題一個一解答,還有分錄
購買播報器60個Ⅹ88元如何記賬。?
老師這4月份工資表,5月份銀行已扣社保個個稅,5月份工資未付,麻煩看下午這分錄正確嗎
老師好建筑公司收到勞務(wù)公司開來的勞務(wù)發(fā)票,做差額扣除會計分局咋么做
老師,培訓(xùn)學(xué)校,收費都是公帳,但是有些收費當(dāng)時不開發(fā)票,隔了好久才開發(fā)票,這種怎么做賬呀?
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