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編制會計分錄1.以銀行存款支付行政管理部門辦公費1600元。2.預提應由本月負擔的短期借款利息600元。3.計提本月固定資產(chǎn)折舊費,其中車間折舊費用8000元,行政管理部門折舊費用4600元。4.購買一臺不需要安裝的設備,購買價款為16000元,增值稅稅率13%,價稅款尚未支付。5.將本月制造費用共計14600元在A、B兩種產(chǎn)品之間分配,A產(chǎn)品分配5600元,B產(chǎn)品分配9000元。

2022-06-23 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-24 08:42

你好同學 1借,管理費用1600 貸,銀行存款1600 2借,財務費用600. 貸,應付利息600 3.借,制造費用8000 管理費用4600 貸,累計折舊12600 4借,固定資產(chǎn)16000 應交稅費-增值稅(進項)2080 貸,應付賬款18080 5借,生產(chǎn)成本-A5600 生產(chǎn)成本-B9000 貸,制造費用14600

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您好 1,以銀行存款支付行政管理部門辦公費1600元。 借 管理費用1600 貸 銀行存款1600 2.預提應由本月負擔的短期借款利息600元。 借 財務費用600 貸 應付利息600 3.計提本月固定資產(chǎn)折舊費,其中車間折舊費用8000元,行政管理部門折舊費用4600元。 借 制造費用8000 借 管理費用4600 貸 累計折舊8000+4600=12600 4.購買一臺不需要安裝的設備,購買價款為16000元,增值稅稅率13%,價稅款尚未支付。 借 固定資產(chǎn)16000 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額16000*0.13=2080 貸 應付賬款16000+2080=18080 5.將本月制造費用共計14600元在A、B兩種產(chǎn)品之間分配,A產(chǎn)品分配5600元,B產(chǎn)品分配9000元。 借 生產(chǎn)成本-A 5600 借 生產(chǎn)成本-B 9000 貸 制遙費用5600+9000=14600
2022-06-25
你好 1.以銀行存款支付行政管理部門辦公費1600元。 借:管理費用,貸:銀行存款 2.預提應由本月負擔的短期借款利息600元。 借:財務費用,貸:應付利息 3.計提本月固定資產(chǎn)折舊費,其中車間折舊費用8000元,行政管理部門折舊費用4600元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 4.購買一臺不需要安裝的設備,購買價款為16000元,增值稅稅率13%,價稅款尚未支付。 借:固定資產(chǎn)??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 5.將本月制造費用共計14600元在A、B兩種產(chǎn)品之間分配,A產(chǎn)品分配5600元,B產(chǎn)品分配9000元。 借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品,貸:制造費用?
2022-06-23
你好同學 1借,管理費用1600 貸,銀行存款1600 2借,財務費用600. 貸,應付利息600 3.借,制造費用8000 管理費用4600 貸,累計折舊12600 4借,固定資產(chǎn)16000 應交稅費-增值稅(進項)2080 貸,應付賬款18080 5借,生產(chǎn)成本-A5600 生產(chǎn)成本-B9000 貸,制造費用14600
2022-06-24
您好 請問是只需要計算單位成本嗎
2021-12-09
您好 (1) 借:生產(chǎn)成本-A?16000 借:生產(chǎn)成本-B12000 借:制造費用1000 借:管理費用9000 借:銷售費用1000 貸:原材料-甲材料39000 (2) 借:生產(chǎn)成本-A?20000 借:生產(chǎn)成本-B10000 借:制造費用3000 借:管理費用4000 借:銷售費用10000 貸:應付職工薪酬47000 (3) 借:制造費用6000 借:管理費用4000 貸:累計折舊10000 (4) 借:制造費用3000 借:管理費用1000 貸:銀行存款4000 (5) 借:制造費用1000 貸:銀行存款1000 (6) 借:制造費用16000 貸:銀行存款1600
2021-12-09
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