你好,現(xiàn)在是允許你們退稅還是允許你們免稅?
老師,之前有個出口退稅,開票開的0給報的免稅收入,后來這個退稅也沒退成,我怎么處理?怎么更改報表?。楷F(xiàn)在是有個預警,有免稅收入且有進項稅額,但無進項稅額轉(zhuǎn)出的預警。
老師,我們單位去年有出口,當時報的免稅收入,后來出口退稅沒有退成,這部分發(fā)發(fā)票的進項稅額也被抵扣了,那該怎么辦?
#提問#老師請問申報表之前的留底稅款被退回企業(yè),所以申報表做進項稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅務(wù)及叫自查,所以做了無票收入,推算下來進項被退回企業(yè)的,所以有稅款,稅務(wù)局的說要繳納稅款而且之前退回來的也要補繳進去,老師這個退回來的要怎么退回去?
老師,我想問下生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉(zhuǎn)免稅,那我們開出去的銷項發(fā)票的稅率怎么選擇?進項發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進行申報退稅。
老師出口貨物沒有報關(guān),直接走的國際快遞,這樣進項稅額也不退稅,出口貨物直接申報不開票收入,免增值稅可以嗎?進項稅額是不是直接轉(zhuǎn)出入成本就行啊
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔,這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看?。?/p>
不能退就是預警了
那現(xiàn)在允許你們免稅嗎?因為不能退的,要么允許免稅,要么是轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
如果允許你們免稅的話,這個進項不能抵扣,你是商貿(mào)還是生產(chǎn)的商貿(mào),當時選擇的應(yīng)該是退稅股癬。
商貿(mào)企業(yè),我需要轉(zhuǎn)出進項稅額是嗎?報表還用更正嗎?
不用做進項轉(zhuǎn)出的,你是不是之前選擇的退稅勾選。
做的這個
這個是銷售額的,你看一下你的發(fā)票,當時選擇的是哪一個。
勾選平臺里面或者是附表二,你看一下有沒有26到28。
發(fā)票開的都是這樣
發(fā)票開的沒有問題的,出口的就是零稅率的 現(xiàn)在主要判斷一下你需要免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
怎么判斷 ?
什么原因不能退稅 你稅務(wù)局通知的還是啥
資料不齊稅務(wù)當時不給退
購入的進項發(fā)票有嗎? 有的話可以按照免稅的來,但是你對應(yīng)的進項不允許抵扣。
這個沒填
你看一下你有沒有進項發(fā)票,進項發(fā)票是怎么處理的?
這是進的
你看下勾選平臺里面選擇的是抵扣勾選嗎?如果是的話,這個不允許抵扣,你需要做進項轉(zhuǎn)出。