你好; 你改的是負(fù)債表的話; 是的? 。 不影響利潤表的??

老師,第一季度的財報,我要更改期初數(shù),那相應(yīng)負(fù)債表的第一季度的期末數(shù)我也要相應(yīng)的更改,然后我發(fā)現(xiàn)更改第一季度的期初數(shù)跟利潤表沒有任何關(guān)系,我利潤表根本無需變動,這個理解是否正確?
老師,剛才那個問題那我現(xiàn)在是不是有3種做法,1,到柜臺上修改第一季的財務(wù)報表,第三第四季度的財務(wù)報表那兩個科目手動修改,最終全年財務(wù)報表期初數(shù)一致。第二種就是到柜臺修改第二季度的財務(wù)報表,把手動修改的變?yōu)樵瓉淼臄?shù)字,后期億期贏自動導(dǎo)入數(shù)據(jù)。第三,修改第二季度財務(wù)報表,沖紅之前利潤分配_未分配利潤那個分錄,重新用所得稅這個分錄,這樣報表勾稽關(guān)系就對應(yīng)上了。
老師,前面那個會計報季報的時候第一季度資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)填的跟賬上資產(chǎn)負(fù)債表不一致,但是最后當(dāng)季度那個合計數(shù)是對的,第二季度系統(tǒng)自動帶過來的年初數(shù)我也沒管因為沒發(fā)現(xiàn)也就那么報了,這第第三季度我發(fā)現(xiàn)了,我能把年初數(shù)強(qiáng)行改過來嗎?
老師,我遇到了一個很奇怪的問題,我22年末的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不一致,利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初,但是我二三年第一季度勾稽及關(guān)系就是對的,如果是我的賬有問題那怎么可能二三年的第一季度報表數(shù)據(jù)是正確的呢?
老師,年報是動過資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,23年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額和22年年報的期末余額有差異,需要把23年第一季度的報表更正過嗎?還是系統(tǒng)會根據(jù)年報的數(shù)據(jù)自動過來
老師,我昨天在財務(wù)軟件里做的賬,有一個科目好像不太對,還能不能改?
地方水庫移民扶持基金的申報,是水利建設(shè)金經(jīng)嗎
老師,一般納稅人公司通行費(fèi)3%、9%普通發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,我們是運(yùn)輸公司,2024年3月處置了固定資產(chǎn)車輛一臺通過二手車市場開具了發(fā)票,但是忘記報稅了,一直在賬上,折舊今年3月份提完了,現(xiàn)在怎么處理呢
個體戶,第四季度每個月需要開6萬的票,那需要多少成本票?不是收入多少開多少成本進(jìn)來就可以了
外地項目預(yù)繳稅款,如果A縣的項目把稅交到B縣了但屬于一個市,這樣可以嗎?
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去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費(fèi)用了,大概100多萬,我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費(fèi)用的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用調(diào)入國定資產(chǎn),和長期待攤費(fèi)用里嗎? 但是我沒去年沒有營業(yè),都在裝修階段,所以沒有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務(wù)公司,一般納稅人,簽的合同是簡易計稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財稅2016號財稅36號
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過醫(yī)保
我21年的年報的期末數(shù)跟22年第一季度的期初數(shù)不一致,所以我要把更改期初數(shù)。把兩者更改一致
?你好 ;? ?你可以去改的; 如果22年期初不等于21年12月末的數(shù)據(jù) ;那么 正常不對的; 除非你跨年調(diào)整了以前年度損益調(diào)整??
我在5月份調(diào)整了,因為審計報告出來的利潤調(diào)整了。所以為了保持一致,我就要去修改
?你好? ;你們審計 允許你們? ? 審計后還可以改之前的數(shù)據(jù)嗎 ?? ?
審計就給了初稿,沒有出報告,就是審計給我們調(diào)整了利潤,所以我按著審計報告的數(shù)據(jù)做了年報,年報在五月做的,可是來年第一季度的財報是四月做的,所以數(shù)據(jù)肯定就不對了,因此要去調(diào)整成一致
你好 ;? ?那你就去調(diào)整下 ;我還以為? 做了審計報告了 ;? ?
好,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?