做注銷填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是可以直接按照這個(gè)填寫
老師好,我們老板有個(gè)個(gè)獨(dú)的公司這個(gè)月要注銷了,然后還有利潤分配,老板說讓我調(diào)下。我可以直接在這個(gè)月把利潤分配了嗎?還是要等到下個(gè)月?因?yàn)樾枰匐娮佣悇?wù)局上面申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,那我是可以分配完以后直接把最新報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫在電子稅務(wù)局上12月的申報(bào)表上提交嗎?
老師好,這個(gè)月去做注銷,公司是小規(guī)模的,這個(gè)月剛開了發(fā)票,企業(yè)所得稅還沒有報(bào)這個(gè)季度的。那做注銷填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是可以直接按照這個(gè)填寫嗎?(這個(gè)是我做完賬以后在第六期里面顯示的報(bào)表,應(yīng)交稅費(fèi)有余額,不知道是否可以直接寫在注銷申報(bào)的里面)
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),之前不是說小規(guī)模企業(yè)沒有季度45萬元一說了,然后普票開的稅額我都寫在了免銷售額那里,但是申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè),是可以直接確認(rèn)申報(bào)嗎?還是填寫有錯(cuò)誤
公司成立一直沒有做賬。第一季度報(bào)稅是暫估了管理費(fèi)用。填報(bào)了數(shù)據(jù)。這個(gè)月我接手后。賬務(wù)全部完善報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)有第一季度的這個(gè)數(shù)據(jù)是年初數(shù)。我是否可以按照正確的財(cái)務(wù)報(bào)表直接填寫數(shù)據(jù)報(bào)送,前面的那個(gè)數(shù)據(jù)還需要如何處理?
我們公司6月成立的,小規(guī)模,當(dāng)時(shí)代賬沒有做稅務(wù)登記,直到7月中旬才做,然后顯示10月報(bào)稅,9月去了這家公司,我想咨詢下,做賬的話 是不是6789,四個(gè)月的都要做,報(bào)稅的時(shí)候直接季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,現(xiàn)金流量表,企業(yè)所得稅申報(bào)就可以?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
老師,我4-6月的財(cái)報(bào)按照這個(gè)寫。那我當(dāng)年的年報(bào)是要按照交完稅費(fèi)的寫吧?就是把這個(gè)稅費(fèi)給平掉
當(dāng)年的年報(bào)是要按照交完稅費(fèi)的寫。把這個(gè)稅費(fèi)給平掉