同學,你好 借:專項應(yīng)付款-工資 貸:銀行存款
老師好!請問如下分錄是否正確?計提工資 、發(fā)放工資、支付社保費。 1、計提工資 借:管理費用 —工資 47020 管理費用(公司社保) 803.71 貸:應(yīng)付工資 47020 應(yīng)付工資(公司社保)803.71 2、發(fā)放工資 借:應(yīng)付工資 47020 貸: 現(xiàn)金 46616 其他應(yīng)收款 (個人社保)404 3、支付社保 借:應(yīng)付工資(公司社保) 803.71 其他應(yīng)收款(個人社保)404 貸:現(xiàn)金 1207.71
老師,請問合作社用專項應(yīng)付款支付人工的工資分錄如何寫
老師,計提工資的分錄為 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 合作社用專項應(yīng)付款付這個工資分錄如何做
政府撥款專項應(yīng)付款支付垃圾分類人員工資,請問會計科目怎么寫,請寫出每一步分錄謝謝老師,我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人
老師,請問合作社用專項款支付辦公費用,如何做會計分錄
老師,當月工資在下個月15號前還沒有確定多少,那就暫時不報工資沒事吧?
資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費期末負數(shù)余額該如何處理
請問 ,我們公司是勞務(wù)派遣公司,不是汽車制造銷售業(yè)公司,公司賣掉了公司名下的自用車,收到賣二手車款,會計分錄怎么寫 ?
老師請問一下,收到注冊資本的530萬,又用來代發(fā)我市人力資源和社會保障局的農(nóng)民工工資 ,這筆代發(fā)的分錄怎么做
老師,請問下25年度企業(yè)所得稅的季度報表都填寫的是4-6月份的數(shù)據(jù)嗎
資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)價值為負數(shù)怎么處理
添加辦稅員,怎么到手機上下載電子稅務(wù)局
沒有進銷存臺賬,沒有梳理齊呢?5月銷售成本不結(jié)賬可以,理清再轉(zhuǎn)可以嗎。
老師,您好!公司里進的款老板總是用幾個員工的卡里轉(zhuǎn)賬,其實這款最后都是老板轉(zhuǎn)自己卡里的,給員工轉(zhuǎn)也不能做工資,我目前都記在其他應(yīng)收款科目,然后再轉(zhuǎn)庫存現(xiàn)金科目里,但有時金額蠻大的,可是也不能總掛在其他應(yīng)收款里,這錢也不是員工借的,老師您有更好的方法嗎?怎么做更合理?
“樂桔桔欠著蒸蒸進項稅呢”老師,幫忙梳理一下這句話的關(guān)系,是誰收了誰的錢,誰欠了誰的票呢
老師,那計提工資時是這樣嗎? 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款
同學,你好 嗯嗯,可以的
如果這樣的應(yīng)付職工薪酬薪酬一直都會在貸方(表示未支付的工資),這個怎么辦呢
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:專項應(yīng)付款
那專項應(yīng)付款在貸方是表示收到未用的錢
同學,你好 嗯嗯,是的