你好,如果是一般納稅人占13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄里面的。
老師,我想問問,9月份的我們開出的,客戶在9月份抵扣了,然后客戶開了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們已經(jīng)打印發(fā)票出來了,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候,這張負(fù)數(shù)發(fā)票也要填入銷項(xiàng)發(fā)票里面嗎?
老師,我想問一下,我們公司4月外購一個(gè)商品,然后4?我先入庫,然后5月送給客戶,然后也是我們平時(shí)銷售的商品,我記入銷售費(fèi)用,然后有銷項(xiàng)稅,月末我報(bào)稅的時(shí)候我在增值稅申報(bào)表里面應(yīng)該怎么填列?
老師,你好!問一下外購的商品用于贈(zèng)送客戶,應(yīng)該視同銷售,我會(huì)計(jì)做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) ,而增值稅申報(bào)表,我填在無票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報(bào)“視同銷售報(bào)表呀A105010,然后報(bào)成本,我平價(jià)銷售沒關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
老師,我們4月28是收到一份增值稅專票,然后5月份申報(bào)增值稅的時(shí)候正常抵扣了,可是銷售方在沒有通知我們的情況下把這張票作廢了,然后又在5月份重新開了這張票。后來銷售方說是在4月30號(hào)就將這張票作廢了,可是我們5月份正常抵扣了這一部分稅費(fèi),我問一下這個(gè)5月份重新開的這張票能不能入到4月份的賬里面?
老師好!我們是汽車銷售公司,然后采購了一些汽車飾品(電池護(hù)板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈(zèng)送的,但是我現(xiàn)在收到對(duì)方開具的專票,專票有商品明細(xì),我不想做庫存商品進(jìn)項(xiàng)這樣分錄,能不能直接做借銷售費(fèi)用應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款?
老師,購買方合同違約,收取對(duì)方違約金,需要開具增值稅發(fā)票嗎
你好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤的期末余額跟利潤表里的凈利潤的勾選關(guān)系是怎么樣的,是不是要一樣才是對(duì)的哦?
現(xiàn)金付款和商票付款的區(qū)別
我公司2024年發(fā)生研發(fā)費(fèi)用100萬,入了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi),但是沒有相關(guān)研發(fā)立項(xiàng)書和研發(fā)輔助賬,2024年審計(jì)時(shí)要求獎(jiǎng)入到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)原路返回入到相應(yīng)科目,但是研發(fā)項(xiàng)目領(lǐng)的材料又不是項(xiàng)目成本,應(yīng)該返回到哪個(gè)科目呢?
縫紉機(jī)油開票稅收編碼多少,開票系統(tǒng)沒有潤滑油這個(gè)編碼
本年利潤是本期金額還是累計(jì)金額填寫在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤欄?
租賃負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表填哪里
老師,年底打印總賬和明細(xì)賬的時(shí)候,明細(xì)賬需要打印應(yīng)收應(yīng)付款名下的往來單位嗎?比如應(yīng)收賬款A(yù)公司這樣的需要打印嗎?
三大報(bào)表可以買成本的自己填寫嗎
個(gè)人所得稅做匯算清繳,忘記密密碼選擇之后,它提示驗(yàn)證不通過。這是什么原因呢?姓名和身份證號(hào)也都是對(duì)的。
那收入也要增加了,和賬上不相符了,賬上是借銷售費(fèi)用宣傳費(fèi)貸庫存商品應(yīng)該稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
你好,你可以把庫存商品改成主營業(yè)務(wù)收入。