同學(xué)需要紅沖發(fā)票,重新開具新的發(fā)票
有關(guān)系的,我們有汽車銷售公司和汽車運輸公司兩個 ,而客戶是和我們汽車銷售公司簽訂的銷售合同,我們再跟一級代理商簽訂的銷售合同 ,一級代理上開出機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票給到我們的運輸公司 ,客戶掛靠在我們運輸公司
4S店上月銷售一臺汽車自燃了,所以把車款退給客戶了,到時候廠家會賠償一部分錢給4S店,不過是要開紅字發(fā)票形式給我們兌現(xiàn),請問4S店應(yīng)該把上月銷售的這臺自燃的汽車的發(fā)票給紅沖掉嗎?
老師好,我們公司買來一個貨車的底盤,對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我們公司做上車廂后,把整車賣給汽車銷售公司,我們需要給汽車銷售公司開機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,還是增值稅專用發(fā)票的機(jī)動車開具體?
我是二級銷售商,4s店把車銷售給我開的增票,我把車賣給客戶開的汽車銷售統(tǒng)一發(fā)票, 3個月了由于客戶還沒有上戶,需要更改購車人,統(tǒng)一銷售發(fā)票沖紅重開和增票有沒有關(guān)系????
我司有個業(yè)務(wù)需要交付2輛機(jī)動車給客戶,這2輛機(jī)動車是我司直接從4S店鋪購買,4S給我們開具機(jī)動車發(fā)票。問題:我們給客戶開什么發(fā)票?(我司沒有汽車銷售范圍),客戶如何解決上戶問題
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個