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Q

1.?A公司2020年年度銷(xiāo)售收入6 200萬(wàn)元,投資收益20萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本4 800萬(wàn)元,稅金及附加60萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用400萬(wàn)元,管理費(fèi)用320萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬(wàn)元,資產(chǎn)減值損失130萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出260萬(wàn)元,經(jīng)查有關(guān)納稅調(diào)整資料如下: (1)?全年實(shí)際列支工資288萬(wàn)元(稅法核定合理工資支出額為288萬(wàn)元)。 (2)?全年支出職工福利費(fèi)42萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。 (3)?向某公司借款20萬(wàn)元,年利率8%?,形成利息支出1.6萬(wàn)元(同期銀行貸款年利率6%) (4)?企業(yè)全年在“管理費(fèi)用”中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元。 (5)?企業(yè)在“營(yíng)業(yè)外支出”中列支稅收滯納金1萬(wàn)元。 (6)?企業(yè)列入“投資收益”國(guó)債利息收入2萬(wàn)元。 (7)?計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50萬(wàn)元。 (8)?轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20萬(wàn)元。 (9)?計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備100萬(wàn)元。 (10)?已預(yù)繳企業(yè)所得稅20萬(wàn)元。 要求:對(duì)A公司的企業(yè)所得稅進(jìn)行年終匯算清繳【M1】,即計(jì)算(1)應(yīng)納稅所得額;(2)應(yīng)補(bǔ)繳或應(yīng)退的企業(yè)所得稅。

2022-06-21 23:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-22 05:29

你好需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2022-06-22 06:20

會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 6200+20-4800-60-400-320-150-130-260=100

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齊紅老師 解答 2022-06-22 06:21

福利費(fèi)扣除限額288*0.14=40.32納稅調(diào)增42-40.32=1.68 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除288*0.02=5.76納稅調(diào)增6-5.76=0.24 教育費(fèi)扣除288*0.08=23.04全部扣除

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齊紅老師 解答 2022-06-22 06:21

3借款利息納稅調(diào)增1.6-20*0.06=0.4

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齊紅老師 解答 2022-06-22 06:21

4業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除25*0.6=15 6200*0.005=31納稅調(diào)增25-15=10

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齊紅老師 解答 2022-06-22 06:22

5稅收滯納金納稅調(diào)增1

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齊紅老師 解答 2022-06-22 06:22

6國(guó)債利息免稅。納稅調(diào)減1

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齊紅老師 解答 2022-06-22 06:22

7-8資產(chǎn)減值損失不可以扣除,納稅調(diào)增170

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齊紅老師 解答 2022-06-22 06:24

應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 100+1.68+0.24+0.4+10+1-1+170=282.32 應(yīng)交企業(yè)所得稅282.32*0.25=70.58 補(bǔ)交企業(yè)所得稅70.58-20=50.58

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