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借:原材料200000貸:材料采購(gòu)199600材料成本差異400(11)借:固定資產(chǎn)172940應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)29060貸:銀行存款202000(12)借:工程物資300000貸:銀行存款300000(13)借:在建工程456000貸:應(yīng)付職工薪酬456000(14)借:固定資產(chǎn)2800000貸:在建工程2800000(15)借:固定資產(chǎn)清理40000累計(jì)折舊360000貸:固定資產(chǎn)400000借:固定資產(chǎn)清理1000貸:銀行存款1000借:銀行存款1600貸:固定資產(chǎn)清理1600借:營(yíng)業(yè)外支出—處理固定資產(chǎn)損失39400貸:固定資產(chǎn)清理39400(16)借:固定資產(chǎn)清理500000累計(jì)折舊300000貸:固定資產(chǎn)800000借:銀行存款600000貸:固定資產(chǎn)清理600000借:固定資產(chǎn)清理100000貸:營(yíng)業(yè)外收入—處理固定資產(chǎn)凈收益100000(17)借:生產(chǎn)成本1400000貸:原材料1400000(18)借:制造費(fèi)用100000貸:周轉(zhuǎn)材料100000

2022-06-21 20:13
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-21 20:14

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快賬用戶(hù)gaaq 追問(wèn) 2022-06-21 20:15

2008年,甲公司共發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):編制甲公司2008年度經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄:(1)借:銀行存款1638000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1400000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)238000(2)借:應(yīng)收賬款式702000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)102000(3)借:銀行存款102000貸:應(yīng)收賬款式102000(4)借:應(yīng)收票據(jù)585000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)85000(5)借:銀行存款545000財(cái)務(wù)費(fèi)用40000貸:應(yīng)收票據(jù)585000(6)借:銀行存款400000貸:應(yīng)收票據(jù)400

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齊紅老師 解答 2022-06-21 20:15

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快賬用戶(hù)gaaq 追問(wèn) 2022-06-21 20:19

老師,題目有點(diǎn)長(zhǎng),然后字?jǐn)?shù)有限第六數(shù)錯(cuò)了。(6)借:銀行存款400000貸:應(yīng)收票據(jù)400000(7)借:應(yīng)付票據(jù)200000貸:銀行存款200000(8)借:材料采購(gòu)300000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)51000貸:銀行存款351000(9)借:原材料190000材料成本差異10000貸:材料采購(gòu)200000(10)借:材料采購(gòu)199600銀行存款468應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)33932貸:其他貨幣資金234000

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(18)借:制造費(fèi)用100000貸:周轉(zhuǎn)材料100000(19)借:生產(chǎn)成本70000制造費(fèi)用5000貸:材料成本差異75000(20)借:應(yīng)付職工薪酬1000000貸:銀行存款1000000(21)借:生產(chǎn)成本550000制造費(fèi)用20000管理費(fèi)用30000貸:應(yīng)付職工薪酬600000(22)借:生產(chǎn)成本77000制造費(fèi)用2800管理費(fèi)用4200貸:應(yīng)付職工薪酬84000(23)借:制造費(fèi)用160000管理費(fèi)用40000貸:累計(jì)折舊200000(24)借:管理費(fèi)用120000貸:累計(jì)攤銷(xiāo)120000

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齊紅老師 解答 2022-06-21 20:21

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(25)借:制造費(fèi)用180000貸:銀行存款180000(26)借:銷(xiāo)售費(fèi)用40000貸:銀行存款40000(27)借:生產(chǎn)成本467800貸:制造費(fèi)用467800(28)借:庫(kù)存商品2564800貸:生產(chǎn)成本2564800(29)借:銀行存款3000000貸:長(zhǎng)期借款3000000(30)借:在建工程400000財(cái)務(wù)費(fèi)用20000貸:應(yīng)付利息420000(31)借:應(yīng)付利息420000貸:銀行存款420000(32)借:長(zhǎng)期借款2000000短期借款500000貸:銀行存款2500000

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齊紅老師 解答 2022-06-21 20:22

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(33)借:庫(kù)存商品16000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2720營(yíng)業(yè)務(wù)支出—債務(wù)重組損失4680貸:應(yīng)收票據(jù)23400(34)借:銀行存款33000貸:交易性金融資產(chǎn)—成本26000--公允價(jià)值變動(dòng)4000投資收益3000借:公允價(jià)值變動(dòng)損益4000貸:投資收益4000(35)借:交易性金融資產(chǎn)—成本206000投資收益4000貸:銀行存款210000(36)借:交易性金融資產(chǎn)—公允價(jià)值變動(dòng)4000貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益4000(37)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1500000貸:庫(kù)存商品1500000

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齊紅老師 解答 2022-06-21 20:22

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2022-06-21
對(duì)的是的,可以這么做的
2024-04-06
你好,資產(chǎn)處置損益有余額,固定資產(chǎn)清理沒(méi)有
2020-11-19
您好 新準(zhǔn)則 不用營(yíng)業(yè)外收支科目結(jié)轉(zhuǎn)清理?yè)p益 用資產(chǎn)處置損益科目
2022-04-19
你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2021-04-07
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