你好 借:管理費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
(4)10日,辦公室袁飛主任出差借支差旅費2000元,出納以現(xiàn)金支付。 (5)12日,辦公室袁飛主任出差回來,報銷差旅費交通費400元,會議費1000元,值稅稅率6%,可抵扣進項稅額60元。袁飛交回現(xiàn)金540元 。會計分錄
12日辦公室張主任出差回來,報銷差旅費,交通費400元,會議費1000元,增值稅率6%可抵扣進項稅額60元,張主任交回現(xiàn)金540元。怎么寫分錄?
辦公室辦公室袁飛主任出差,后來報銷差旅費,交通費400元,會議費1000元,增值稅稅率為6%,可抵扣進項稅額60元,袁飛交回現(xiàn)金540元。怎么計算?編制相關(guān)分錄
7.7日,生產(chǎn)車間主任王彬出差回來,報銷差旅費住宿費2000元,增值稅稅率6%,項可抵扣進項稅額120元,交通費、餐費、補助計6380元。差額出納以現(xiàn)金補付補付。
7日,生產(chǎn)車間主任王彬出差回來,報銷差旅費住宿費2000元,增值稅稅率6%,項可抵扣進項稅額120元,交通費、餐費、補助計6380元。差額出納以現(xiàn)金補付補付。
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
老師,拉我進建筑業(yè)的實操群
老師,工商年度報告那個從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址