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12日辦公室張主任出差回來,報銷差旅費,交通費400元,會議費1000元,增值稅率6%可抵扣進項稅額60元,張主任交回現(xiàn)金540元。怎么寫分錄?

2022-06-21 19:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-21 19:28

你好 借:管理費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款

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你好 借:管理費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
2022-06-21
您好 正在回復(fù)中,請稍等
2021-12-17
借銷售費用差旅費1400 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項60, 庫存現(xiàn)金540 貸其他應(yīng)收款。
2022-11-24
你好需要計算做好了發(fā)給你
2024-12-14
同學(xué)你好, 借 制造費用 差旅費 8380 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 120 貸 其他應(yīng)收款 庫存現(xiàn)金
2024-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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