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辦公室辦公室袁飛主任出差,后來報銷差旅費,交通費400元,會議費1000元,增值稅稅率為6%,可抵扣進(jìn)項稅額60元,袁飛交回現(xiàn)金540元。怎么計算?編制相關(guān)分錄

2022-11-24 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-24 10:24

借銷售費用差旅費1400 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項60, 庫存現(xiàn)金540 貸其他應(yīng)收款。

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借銷售費用差旅費1400 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項60, 庫存現(xiàn)金540 貸其他應(yīng)收款。
2022-11-24
您好 正在回復(fù)中,請稍等
2021-12-17
你好 借:管理費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
2022-06-21
?您好 借:管理費用 3660/1.09%2B4245.28%2B1320.75%2B1440=10363.83 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 3660/1.09*0.09%2B254.72%2B79.25=636.17 借:庫存現(xiàn)金 500 貸:其他應(yīng)收款 11500
2022-02-19
你好, 借管理費用-差旅費11000-254.72-79.25 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅254.72%2B79.25 庫存現(xiàn)金500 貸其他應(yīng)收款11500
2022-02-19
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