同學(xué)你好 借,應(yīng)收賬款22600 貸,主營業(yè)務(wù)收入20000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項2600 借,主營業(yè)務(wù)成本9000 貸,庫存商品9000
銷售給大華有限公司B產(chǎn)品100件,單價500無,開出增值稅發(fā)票注明:價款50000元,增值稅稅額8000元,價款尚未收到。B產(chǎn)品成本為25800元,結(jié)轉(zhuǎn)其銷售成本。
銷售甲產(chǎn)品200件,單價100元。,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明價款20000元,增值稅稅率13%。產(chǎn)品已發(fā)出,但貨款尚未收到。其成本9000元。
利和公司本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請編制會計分錄。其中,甲產(chǎn)品單位成本180元/件,乙產(chǎn)品單位成本80元每件。1.銷售甲產(chǎn)品500件,單價200元,增值稅稅率13%,貨款已收到并存入銀行,確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。2.收到恒鑫廠上月所欠貨款7000元,存入銀行3.銷售給恒鑫廠甲產(chǎn)品200件,單價200元;乙產(chǎn)品100件,單價100元。增值稅率13%,客戶以商業(yè)匯票支付貨款和稅款,利和公司確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。4.銷售給明達(dá)工廠甲產(chǎn)品900件,單價200元;乙產(chǎn)品200件,單價100元。增值稅率13%,款項尚未支付,確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
11.6日,向市經(jīng)貿(mào)公司銷售甲產(chǎn)品1000件,單位售價200元,乙產(chǎn)品400件,單位售價300元,共計貨款320000元,增值稅稅率16%,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到
【】公司公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1開出增值稅專用發(fā)票,銷售給共利公司甲產(chǎn)品200件,每件售價50元,貨款10000元,增值稅稅率13%,增值稅1300元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項已收到,存入銀行2.開出增值稅專用發(fā)票,銷售給偉利公司甲產(chǎn)品550件,每件售價50元,貨款27500元,增值稅率13%,增值稅3575元乙產(chǎn)品600件,每件售價100元,貨款60000元,增值率13%,增值稅7800,已收到款項50000元,余一款‘暫欠(寫分錄)
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?