久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

北方公司2018年1月1日以銀行存款購(gòu)入一項(xiàng)專利權(quán),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬(wàn)元,增值稅額12萬(wàn)元。該專利權(quán)預(yù)計(jì)使用年限為10年,采用直線法攤銷。北方公司年末進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷。假定2022年1月1日,北方公司將上述專利權(quán)出售,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元,增值稅額12萬(wàn)元,款項(xiàng)收到存入銀行。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)

2022-06-21 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-21 13:54

同學(xué)你好 出售分錄 借,銀行存款212 借,累計(jì)攤銷80 貸,無(wú)形資產(chǎn)200 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)12 貸,資產(chǎn)處置損益120

頭像
快賬用戶hnik 追問(wèn) 2022-06-21 13:58

北方公司為增值稅一般納稅人。2019年6月公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,以自營(yíng)方式建造一棟辦公樓,發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)6月1日,用銀行存款購(gòu)入工程物資200000元,增值稅額為26000元,工程物資運(yùn)到已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)6月5日,領(lǐng)用上述工程物資,全部用于建造辦公樓。(3)6月8日,領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的水泥一批用于工程建設(shè),該批水泥成本為50000元。(4)6月20日,建造期間共應(yīng)付工程人員新酬50480元。(5)2019年8月31日,該辦公樓達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為20年,預(yù)計(jì)凈殘值為20000元,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折1日。要求:編制北方公司2019年度與上述業(yè)務(wù)相關(guān)

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-21 13:58

同學(xué)你好,學(xué)堂 有規(guī)定,不同的問(wèn)題 是需要重新發(fā)起提問(wèn)的,望理解 ;

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好 出售分錄 借,銀行存款212 借,累計(jì)攤銷80 貸,無(wú)形資產(chǎn)200 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)12 貸,資產(chǎn)處置損益120
2022-06-21
你好 北方公司購(gòu)入專利權(quán) 借:無(wú)形資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 2018年年末攤銷 借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)攤銷 2022年處置 借:銀行存款,累計(jì)攤銷,貸:無(wú)形資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),資產(chǎn)處置損益
2022-06-21
借無(wú)形資產(chǎn)200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅12 貸銀行存款212 2018年年末攤銷=200/10=20 2022年處置時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 借銀行存款212 累計(jì)攤銷20*4=80 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅12 固定資產(chǎn)200 資產(chǎn)處置損益80
2022-06-21
同學(xué)你好 購(gòu)入 借,無(wú)形資產(chǎn)200 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)12 貸,銀行存款212 年末攤銷 借,管理費(fèi)用20 貸,累計(jì)攤銷20 出售 借,銀行存款212 借,累計(jì)攤銷80 貸,無(wú)形資產(chǎn)200 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)12 貸,資產(chǎn)處置損益80
2022-06-21
同學(xué)你好 購(gòu)入 借,無(wú)形資產(chǎn)200 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)12 貸,銀行存款212 年末攤銷 借,管理費(fèi)用20 貸,累計(jì)攤銷20 出售 借,銀行存款212 借,累計(jì)攤銷80 貸,無(wú)形資產(chǎn)200 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)12 貸,資產(chǎn)處置損益80
2022-06-21
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

熱門問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×