對的是的,需要這么做的。
計提工資借管理費用20000 貸應(yīng)付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬20000 管理費用6000 貸現(xiàn)金26000 計提工資借管理費用20000 貸應(yīng)付職工薪酬20000 實際發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬19000 貸現(xiàn)金19000 少的這塊怎么處理
計提的工資借,管理費用,貸,職工薪酬。做資產(chǎn)負(fù)債表時,要提現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬里面嗎。
之前是計提工資時:借 管理費-應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在需要減少計提是不是:現(xiàn)在我要減少 是不是 借 管理費-應(yīng)付職工薪酬(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
老師,現(xiàn)在針對這個資產(chǎn)負(fù)債表,我相信加一筆,計提工資,借管理費用 100 貸應(yīng)付職工薪酬 100,資產(chǎn)負(fù)債表是不是應(yīng)付職工薪酬加了100,其他不變啊
工資里面含話補,是做在 借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬里面 還是借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬
注會課程會計考試難度怎么樣?
個體工商戶現(xiàn)在都是查賬征收了嗎? 開票額度那邊顯示是一個月的開票額度嗎 那月 季銷售額多少可以免呢
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,跟被審計單位溝通也是他,可他根本都沒有做過工程項目,就是眼紅我拿這些工程項目的提成,怎么操作才能搶回來?
問哈,丙公司投入原材料500萬作為實收資本,65萬稅金丙公司自己支付,這65萬屬不屬于資本公積
中級會計財務(wù)管理,這道題的聯(lián)合單位年銷售量是如何計算的?
老師,我要打印2024年一年的記賬憑證如何操作
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
我計提水電費,借,管理費用,貸,其他應(yīng)付款。那我改資產(chǎn)負(fù)債表時,是不是就改,其他應(yīng)付款跟應(yīng)付職工薪酬。
我四月計提水電費及工資
你好,計提水電費不需要通過應(yīng)付職工薪酬的。
水電費是職工宿舍的嗎
不是,我意思說我計提工資及整個廠的水電費。工資,借,管理費用。貸,應(yīng)付職工薪酬。 水電費,借,管理費用。貸,其他應(yīng)付款。那我做資產(chǎn)負(fù)債表的時候改的數(shù)是不是只有其他應(yīng)付款跟應(yīng)付職工薪酬。
你好,還有一個未分配利潤,管理費用不是嗎?管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
需要調(diào)哪幾個數(shù)?其他應(yīng)付款跟應(yīng)付職工薪酬,未分配利潤?
對的是的,是這么做的。
工資,借,管理費用20w。貸,應(yīng)付職工薪酬20w。 水電費,借,管理費用10w。貸,其他應(yīng)付款10w。 調(diào)其他應(yīng)付款10w跟應(yīng)付職工薪酬20w未分配利潤30w?
對的是的是這么做。