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老師,審計出的調整分錄有一筆是:借:遞延所得稅資產(chǎn)800,貸:所得稅費用800,我們沒有遞延所得稅資產(chǎn)這個科目,只有遞延所得稅負債,這個分錄怎么做?

2022-06-21 11:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-21 11:23

你好,你們單位是不是小企業(yè)會計準則做賬的?

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你好,你們單位是不是小企業(yè)會計準則做賬的?
2022-06-21
同學你好!這個會計分錄是描述遞延所得稅資產(chǎn)的變化情況。在會計上,遞延所得稅資產(chǎn)是指未來預計可以用來抵稅的資產(chǎn),它主要來源于可抵扣暫時性差異。當可抵扣暫時性差異發(fā)生時,企業(yè)會借記“遞延所得稅資產(chǎn)”科目,貸記相應的費用科目,如“所得稅費用——遞延所得稅費用”。 你給出的會計分錄實際上描述的是遞延所得稅資產(chǎn)增加的情況,這通常發(fā)生在企業(yè)確認了可抵扣暫時性差異,從而增加了未來可用于抵稅的資產(chǎn)。這個分錄本身在形式上是沒有問題的,
2024-04-24
您好,是的,您的理解非常正確
2022-04-26
您好,這兩個凈額的分錄,那就把金額合計
2023-12-25
您好,答案分錄已經(jīng)體現(xiàn)遞延所得稅的影響了
2022-08-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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