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月末銷項(xiàng)抵進(jìn)項(xiàng),未抵完的進(jìn)項(xiàng)如何做賬務(wù)處理?

2022-06-21 10:29
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-21 10:32

您好!這個(gè)可以不用單獨(dú)做分錄,只需要在申報(bào)表體現(xiàn)留抵就好了

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您好!這個(gè)可以不用單獨(dú)做分錄,只需要在申報(bào)表體現(xiàn)留抵就好了
2022-06-21
你好 借:原材料/庫(kù)存商品? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款 但是我自己是沒有入賬,等到下個(gè)月抵扣了再入賬的
2021-01-25
學(xué)員您好,當(dāng)期沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額作為留底在主表體現(xiàn),可以不做賬務(wù)處理
2020-09-10
你好1; 不抵扣的話; 是暫時(shí)不抵扣還是什么情況的?
2023-07-03
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(未抵扣完的金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-06-11
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