是借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款 收到發(fā)票附后面,或者沖銷原分錄,再做有票分錄
我公司業(yè)務(wù)來(lái)不及做,所以委托加工給a公司,會(huì)計(jì)賬務(wù)的流程應(yīng)該是,1.發(fā)出材料時(shí),借,委托加工物資,貸,原材料。 此部分不用發(fā)票,根據(jù)我當(dāng)公司出庫(kù)單和對(duì)方公司的簽收單入賬,2.收到貨物和發(fā)票,收到貨物時(shí),做,借,庫(kù)存商品,貸,委托加工物資,收到發(fā)票時(shí)做,借,委托加工物資,進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)付,老師這個(gè)操作是對(duì)的嗎?
老師,外發(fā)加工物資收回貨物時(shí)沒(méi)有收到加工發(fā)票,我做了暫估入庫(kù):借:庫(kù)存 貸:委托加工物資 貸:應(yīng)付暫估(加工費(fèi)),我收到發(fā)票時(shí)分錄要怎么做?
老師好,委托加工貨物發(fā)出時(shí),借:委托加工物資 貸:庫(kù)存商品。收到發(fā)票并支付加工費(fèi)時(shí),還是借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款嗎??jī)蓚€(gè)都用委托加工物資,想不明白?
老師,原材料外出委托加工,付了加工費(fèi),但客戶未開進(jìn)加工發(fā)票,分錄處理:1、發(fā)出 借委托加工物資 貸:原材料 2、付加工費(fèi)但未收到票(暫估) 借:委托加工物資 -加工費(fèi) 貸:銀行存款 3、收回物資 借:原材料 貸:委托加工物資 ,分錄是這樣嗎?
老師,我問(wèn)下制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)票加工費(fèi),借:委托加工物資——加工費(fèi),貸:進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)付賬款, 這個(gè)加工費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個(gè)稅計(jì)算公式
老師,我上個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅留底了,就是銷項(xiàng)是40645.12元,進(jìn)項(xiàng)是125942.78元,我就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)月的銷項(xiàng)是13500,那我這個(gè)月是不是要跟上個(gè)月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項(xiàng)一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對(duì)?
請(qǐng)問(wèn)老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購(gòu)買裝載機(jī),舊抵3萬(wàn),新28萬(wàn),實(shí)付25萬(wàn),此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運(yùn)費(fèi)1900,銀行手續(xù)費(fèi)45,一共26195,我們報(bào)關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫26195嗎?把運(yùn)費(fèi),包裝手續(xù)費(fèi)都加到里面?
工程上請(qǐng)客戶吃飯走動(dòng)記什么科目
老師,問(wèn)下入職日期個(gè)稅上面是按實(shí)際日期填寫,還是按當(dāng)月的1號(hào)填寫?
老師,實(shí)收資本_(某某人名字),可以這種不
可是有個(gè)問(wèn)題這個(gè)委托加工已經(jīng)在當(dāng)月做了成本進(jìn)去了,那我下個(gè)月收到發(fā)票,比我計(jì)提少這怎么辦?成本也要做過(guò)嗎?
是的,金額不一,都要重新做過(guò)