你好,學(xué)員,本期調(diào)賬 借應(yīng)付職工薪酬 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師您好,我們公司發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了工資獎(jiǎng)金,去年的,當(dāng)時(shí)做的是制造費(fèi)用,并且貨已出結(jié)轉(zhuǎn)成本了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該如何調(diào)賬
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們?nèi)ツ旮敦浛?,?dāng)時(shí)做賬做的預(yù)付賬款,對(duì)方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒(méi)入賬,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費(fèi)用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
老師,你好。咨詢一下我公司2021年展廳裝修費(fèi)用6已入固定資產(chǎn),并且已經(jīng)計(jì)提折舊1年多了,現(xiàn)在查詢當(dāng)初裝修費(fèi)評(píng)估結(jié)算報(bào)告發(fā)現(xiàn),對(duì)方給我公司多開發(fā)票20萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)如果我們紅沖20萬(wàn)發(fā)票,固定資產(chǎn)如何調(diào)整,已計(jì)提的折舊如何調(diào)整,謝謝~
你好,老師!公司去年有一筆支出,一直未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)科目做的借制造費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,到目前為止已攤銷6個(gè)月,現(xiàn)在收到了該筆支出的發(fā)票,該怎么調(diào)賬呀
請(qǐng)問(wèn)老師,上年12月結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用把直接材料和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)反了如何更正,去年12月做的分錄:結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品U29卡纜借:產(chǎn)成品-U29卡纜 30000,貨:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用20000 生產(chǎn)成本-直接材料10000,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是制造費(fèi)用10000,直接材料20000,把金額錄反了,請(qǐng)問(wèn)在下年如何更正
老師,問(wèn)一下,公司是一般納稅人,為啥現(xiàn)在查不到是一般納稅人資格了?
請(qǐng)問(wèn)酒店裝修5000元以上的裝修費(fèi)該記入什么科目?
因?yàn)榕麓鄣膫€(gè)人所得稅不準(zhǔn)確可以企業(yè)先代繳,下個(gè)月發(fā)工資再扣除嗎?
老師,提供財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)決策主要是哪些內(nèi)容?
老師好,請(qǐng)問(wèn)工資薪金客戶端在哪下載
老師,現(xiàn)在公司注銷,是直接先辦理稅務(wù)注銷,再辦理工商注銷嗎?那網(wǎng)上需公示45日,是在什么階段公示?
請(qǐng)問(wèn)股東借給公司的錢,老板以個(gè)人名義還款給股東,這樣合理嗎?這樣做是不是公司反而又欠了老板的錢?怎么做帳才合理
一般納稅人制造企業(yè)納稅人搬運(yùn)費(fèi)放什么科目好
老師,我們公對(duì)公付了房租的押金,有必要讓對(duì)方再開押金的收據(jù)嗎
麻煩問(wèn)下賬上實(shí)收資本-A個(gè)人,現(xiàn)在變成B個(gè)人要交稅嗎?
不通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整嗎
如果通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整的話。如果調(diào)整啊
不通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整
如果通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整的話。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
我們總賬要同時(shí)以前年度損益調(diào)整和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
這個(gè)是不行的學(xué)員,這個(gè)的
我覺得不對(duì)吧,本來(lái)以前年度損益調(diào)整會(huì)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里,已經(jīng)把利潤(rùn)調(diào)高了,如果再調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎
我們總賬做的分錄是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
老師,我說(shuō)的意思對(duì)嗎,以前年度損益本來(lái)也要轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配里,這部分利潤(rùn)已經(jīng)加了,那再調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)最后不也是進(jìn)利潤(rùn)分配啊
我覺得不對(duì)吧,本來(lái)以前年度損益調(diào)整會(huì)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里,已經(jīng)把利潤(rùn)調(diào)高了,如果再調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎 這個(gè)是不對(duì)的,不可能同時(shí)調(diào)整兩年的,要么用以前年度損益調(diào)整,要么調(diào)整檔期成本
你說(shuō)的是對(duì)的,學(xué)員
你們總賬說(shuō)的是錯(cuò)的
那請(qǐng)問(wèn)老師,您說(shuō)不用做以前年度損益調(diào)整,您意思是這種跨年的不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎,那什么時(shí)候需要用這個(gè)科目呢
這個(gè)科目比較敏感,一般是涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)時(shí)候使用的?
好的好的,那如果要使用的話,我們這次調(diào)整是否是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),借利潤(rùn)分配負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),是不是這樣子就可以了
,借利潤(rùn)分配負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),這樣子就可以了
如果通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整的話。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 那您說(shuō)的這步呢?
如果通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整的話。 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)是反方向正數(shù)調(diào)整的
老師,那不就是兩筆分錄嗎,借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度調(diào)整,貸利潤(rùn)分配
是的,第二筆分錄,要做結(jié)轉(zhuǎn)的,學(xué)員,不過(guò)這個(gè)一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,祝你工作順利