你好,學(xué)員,本期調(diào)賬 借應(yīng)付職工薪酬 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師您好,我們公司發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了工資獎(jiǎng)金,去年的,當(dāng)時(shí)做的是制造費(fèi)用,并且貨已出結(jié)轉(zhuǎn)成本了,請(qǐng)問這個(gè)該如何調(diào)賬
老師,您好,請(qǐng)問一下我們?nèi)ツ旮敦浛睿?dāng)時(shí)做賬做的預(yù)付賬款,對(duì)方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費(fèi)用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
老師,你好。咨詢一下我公司2021年展廳裝修費(fèi)用6已入固定資產(chǎn),并且已經(jīng)計(jì)提折舊1年多了,現(xiàn)在查詢當(dāng)初裝修費(fèi)評(píng)估結(jié)算報(bào)告發(fā)現(xiàn),對(duì)方給我公司多開發(fā)票20萬元。請(qǐng)問如果我們紅沖20萬發(fā)票,固定資產(chǎn)如何調(diào)整,已計(jì)提的折舊如何調(diào)整,謝謝~
你好,老師!公司去年有一筆支出,一直未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)科目做的借制造費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,到目前為止已攤銷6個(gè)月,現(xiàn)在收到了該筆支出的發(fā)票,該怎么調(diào)賬呀
請(qǐng)問老師,上年12月結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用把直接材料和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)反了如何更正,去年12月做的分錄:結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品U29卡纜借:產(chǎn)成品-U29卡纜 30000,貨:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用20000 生產(chǎn)成本-直接材料10000,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是制造費(fèi)用10000,直接材料20000,把金額錄反了,請(qǐng)問在下年如何更正
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對(duì)方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
不通過以前年度損益來調(diào)整嗎
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。如果調(diào)整啊
不通過以前年度損益來調(diào)整
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
我們總賬要同時(shí)以前年度損益調(diào)整和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
這個(gè)是不行的學(xué)員,這個(gè)的
我覺得不對(duì)吧,本來以前年度損益調(diào)整會(huì)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里,已經(jīng)把利潤(rùn)調(diào)高了,如果再調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎
我們總賬做的分錄是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
老師,我說的意思對(duì)嗎,以前年度損益本來也要轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配里,這部分利潤(rùn)已經(jīng)加了,那再調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)最后不也是進(jìn)利潤(rùn)分配啊
我覺得不對(duì)吧,本來以前年度損益調(diào)整會(huì)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里,已經(jīng)把利潤(rùn)調(diào)高了,如果再調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎 這個(gè)是不對(duì)的,不可能同時(shí)調(diào)整兩年的,要么用以前年度損益調(diào)整,要么調(diào)整檔期成本
你說的是對(duì)的,學(xué)員
你們總賬說的是錯(cuò)的
那請(qǐng)問老師,您說不用做以前年度損益調(diào)整,您意思是這種跨年的不需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎,那什么時(shí)候需要用這個(gè)科目呢
這個(gè)科目比較敏感,一般是涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)時(shí)候使用的?
好的好的,那如果要使用的話,我們這次調(diào)整是否是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),借利潤(rùn)分配負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),是不是這樣子就可以了
,借利潤(rùn)分配負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),這樣子就可以了
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 那您說的這步呢?
如果通過以前年度損益來調(diào)整的話。 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)是反方向正數(shù)調(diào)整的
老師,那不就是兩筆分錄嗎,借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度調(diào)整,貸利潤(rùn)分配
是的,第二筆分錄,要做結(jié)轉(zhuǎn)的,學(xué)員,不過這個(gè)一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,祝你工作順利