你好,學(xué)員,本期調(diào)賬 借應(yīng)付職工薪酬 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

老師您好,我們公司發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了工資獎(jiǎng)金,去年的,當(dāng)時(shí)做的是制造費(fèi)用,并且貨已出結(jié)轉(zhuǎn)成本了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該如何調(diào)賬
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們?nèi)ツ旮敦浛睿?dāng)時(shí)做賬做的預(yù)付賬款,對(duì)方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒(méi)入賬,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費(fèi)用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
老師,你好。咨詢一下我公司2021年展廳裝修費(fèi)用6已入固定資產(chǎn),并且已經(jīng)計(jì)提折舊1年多了,現(xiàn)在查詢當(dāng)初裝修費(fèi)評(píng)估結(jié)算報(bào)告發(fā)現(xiàn),對(duì)方給我公司多開發(fā)票20萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)如果我們紅沖20萬(wàn)發(fā)票,固定資產(chǎn)如何調(diào)整,已計(jì)提的折舊如何調(diào)整,謝謝~
你好,老師!公司去年有一筆支出,一直未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)科目做的借制造費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,到目前為止已攤銷6個(gè)月,現(xiàn)在收到了該筆支出的發(fā)票,該怎么調(diào)賬呀
請(qǐng)問(wèn)老師,上年12月結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用把直接材料和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)反了如何更正,去年12月做的分錄:結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品U29卡纜借:產(chǎn)成品-U29卡纜 30000,貨:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用20000 生產(chǎn)成本-直接材料10000,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是制造費(fèi)用10000,直接材料20000,把金額錄反了,請(qǐng)問(wèn)在下年如何更正
2025年,維修費(fèi)因?yàn)轭A(yù)算原因,不能做賬,2025年發(fā)生的維修費(fèi),怎么處理?開具的發(fā)票,沒(méi)入賬,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?一般納稅人
軟件產(chǎn)品的增值稅即征即退,增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退啥意思?不是開始按照13%的稅率征收的增值稅嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)??刹豢梢约灸┩猓淮巫鰞r(jià)稅分離?
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人給公司代開經(jīng)營(yíng)所得-安裝費(fèi)發(fā)票時(shí)預(yù)交了1%-2%的個(gè)人所得稅,第二年個(gè)人所得稅匯算時(shí)是否還需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅
老師,入職時(shí)約定一個(gè)月的試用期,員工 9月11入職,到10月10日轉(zhuǎn)正,那么10月份的工資需要分兩部分計(jì)算嗎?10月1-10日按試用期工資基數(shù)算,11號(hào)到30號(hào)按正式工資基數(shù)算?
老師,你好,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選確認(rèn),如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒(méi)有收入,這個(gè)時(shí)候可以勾選確認(rèn)嗎?做賬都做完了,這個(gè)月沒(méi)有收入不能抵扣,
你好,老師請(qǐng)問(wèn)一下,房租定金不用開發(fā)票吧,比如定金2萬(wàn),房租1萬(wàn),開房租發(fā)票就行,定金不用開發(fā)票吧
老師好,內(nèi)賬是如何做的,需要價(jià)稅合計(jì)記賬嗎?外賬虛增的庫(kù)存內(nèi)賬要做嗎?
老師:進(jìn)貨沒(méi)到發(fā)票也沒(méi)有從公賬付款,需要做賬嗎?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)客戶付款扣點(diǎn)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出


不通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整嗎
如果通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整的話。如果調(diào)整啊
不通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整
如果通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整的話。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
我們總賬要同時(shí)以前年度損益調(diào)整和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
這個(gè)是不行的學(xué)員,這個(gè)的
我覺(jué)得不對(duì)吧,本來(lái)以前年度損益調(diào)整會(huì)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里,已經(jīng)把利潤(rùn)調(diào)高了,如果再調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎
我們總賬做的分錄是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
老師,我說(shuō)的意思對(duì)嗎,以前年度損益本來(lái)也要轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配里,這部分利潤(rùn)已經(jīng)加了,那再調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)最后不也是進(jìn)利潤(rùn)分配啊
我覺(jué)得不對(duì)吧,本來(lái)以前年度損益調(diào)整會(huì)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里,已經(jīng)把利潤(rùn)調(diào)高了,如果再調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本最后也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎 這個(gè)是不對(duì)的,不可能同時(shí)調(diào)整兩年的,要么用以前年度損益調(diào)整,要么調(diào)整檔期成本
你說(shuō)的是對(duì)的,學(xué)員
你們總賬說(shuō)的是錯(cuò)的
那請(qǐng)問(wèn)老師,您說(shuō)不用做以前年度損益調(diào)整,您意思是這種跨年的不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎,那什么時(shí)候需要用這個(gè)科目呢
這個(gè)科目比較敏感,一般是涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)時(shí)候使用的?
好的好的,那如果要使用的話,我們這次調(diào)整是否是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),借利潤(rùn)分配負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),是不是這樣子就可以了
,借利潤(rùn)分配負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),這樣子就可以了
如果通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整的話。如果調(diào)整啊 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 那您說(shuō)的這步呢?
如果通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整的話。 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)是反方向正數(shù)調(diào)整的
老師,那不就是兩筆分錄嗎,借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度調(diào)整,貸利潤(rùn)分配
是的,第二筆分錄,要做結(jié)轉(zhuǎn)的,學(xué)員,不過(guò)這個(gè)一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,祝你工作順利