你好,之前的其他應(yīng)收款掛賬,是有什么錯(cuò)誤嗎??
老師,我公司有車貸貸著,但是現(xiàn)在我賬上掛著的車剩余應(yīng)付款和車貸本金對(duì)不起來了,對(duì)方貸款金額包含很多其他費(fèi)用,我該怎么處理這個(gè)賬
老師,我想問下,我這里有家公司股東是法人(企業(yè)),賬戶被注銷了,但是我這邊還掛著他的其他應(yīng)付款,我賬務(wù)現(xiàn)金還,余額有三百多萬,這個(gè)季度想現(xiàn)金還過去抵消一部分,可以這樣處理嗎?
老師,請(qǐng)問其他應(yīng)收款掛著好多年,金額有三萬多,我想用現(xiàn)金沖了可以么,公司賬面上現(xiàn)金是虛數(shù)
老師,我們公司賬面庫存現(xiàn)金余額400多萬,用他沖減其他應(yīng)付款可以嗎?有啥涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請(qǐng)教下。其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,一直掛賬。假如:其他應(yīng)收款是法人借公司的100萬,法人可不可以分次現(xiàn)金5/10萬還公司。這樣公司有現(xiàn)金了,用現(xiàn)金再付其他應(yīng)付款。是否可以?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我也不清楚,給他家代賬的,從18年就掛著了
你好,需要查明原因,才知道為什么要調(diào)整的?