可以的,可以這么做的。
現(xiàn)在領(lǐng)發(fā)票,不是之前認(rèn)證的購(gòu)票人員,是辦稅人員,可以去領(lǐng)嗎?
請(qǐng)問A公司和B公司是同一個(gè)法人,B公司的員工為A公司購(gòu)買辦公用品,并取得發(fā)票,可以在A公司報(bào)銷嗎?可以通過A公司賬戶打報(bào)銷款嗎?
老師,現(xiàn)在都流行說 如果A公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠, 可以去注冊(cè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)B, 然后改變采購(gòu)方案, 轉(zhuǎn)b去采購(gòu),b開票專票給A, 那b為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)開局的專票也只有1個(gè)點(diǎn), 可是A公司銷售或者13%呢。 b開1%也沒什么用呀。A還是得承擔(dān)12個(gè)點(diǎn)。
老師,辦稅人是a,這個(gè)a也是發(fā)票的領(lǐng)夠人嗎?她可以去購(gòu)買發(fā)票嗎?
老師不是辦稅人可以拿稅控盤去稅務(wù)局領(lǐng)發(fā)票嗎?
這個(gè)權(quán)限怎么弄,怎么解決?
老師:甲建筑公司給乙公司開具15萬發(fā)票,還要承擔(dān)15萬的10%的費(fèi)用,這個(gè)稅金也讓甲公司承擔(dān)。那么開始金額是不是:15萬+(15萬+15萬*10%)*9%。這樣算對(duì)嗎?
老師晚上好,個(gè)體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號(hào)今天晚上沒有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
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