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5、9月28賒銷商品一批價(jià)值6,000,000元,其成本為5,000,000元,賒銷期3個(gè)賬務(wù)處理為:借:發(fā)出商品6000000貸:庫(kù)存商品6000000截止到2020年底,賒銷款仍未收到,企業(yè)未作任何賬務(wù)處理。6、12月5日,購(gòu)進(jìn)原材料一批,已驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票一張,注明價(jià)款100000元,稅額13000元。取得運(yùn)輸部門開具的運(yùn)費(fèi)普通發(fā)票一張,注明運(yùn)費(fèi)6000元,裝卸費(fèi)3000元,款項(xiàng)均未支付,企業(yè)賬務(wù)處理如下:借:原材料108190應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3810貸:應(yīng)付賬款1220007、12月18日95號(hào)憑證:2019年12月17日收到的包裝物押金11300元,逾期包裝物未收回。賬務(wù)處理為:借:其他應(yīng)付款11300貸:其他業(yè)

2022-06-20 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-20 12:29

您好 請(qǐng)問您有什么疑問

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快賬用戶c7nx 追問 2022-06-20 12:30

【練習(xí)題】某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7800萬元,其他業(yè)務(wù)收入1200萬元、利潤(rùn)總額1080萬元,申報(bào)的應(yīng)納稅所得額與利潤(rùn)總額相同。該公司2020年度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1、2月1日將閑置的一處沿街辦公樓出租,取得本年度租賃收入200,000元(含稅),計(jì)入“其他應(yīng)付款”賬戶。2、5月22日支付環(huán)保局對(duì)該企業(yè)的罰款10,000元、稅收滯納金10,000元、合同違約金8000元,均在“營(yíng)業(yè)外支出”科目列支。3、8月25日將在債券市場(chǎng)上以1,000,000元購(gòu)得的國(guó)庫(kù)券售出,取得收入1,060,000元,其中利息收入2

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齊紅老師 解答 2022-06-20 12:31

看不懂什么意思啊

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快賬用戶c7nx 追問 2022-06-20 12:37

老師題干太長(zhǎng)發(fā)不完,我加群里問了,麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2022-06-20 13:55

好的 那您群里問哈

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您好 請(qǐng)問您有什么疑問
2022-06-20
同學(xué)你好。運(yùn)費(fèi)的增值稅稅率是9%,裝卸費(fèi)的增值稅稅率是6%。發(fā)票上注明的費(fèi)用為不含稅金額,所以運(yùn)費(fèi)的增值稅金額為540元;裝卸費(fèi)增值稅金額為180元。此發(fā)票為增值稅普通發(fā)票,因此這部分稅額不能作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 運(yùn)輸裝卸費(fèi)用合計(jì):6000%2B540%2B3000%2B180=9720元 賬務(wù)處理如下: 借:原材料 109720 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸:應(yīng)付賬款 122720
2022-06-17
1借原材料900 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出900
2022-04-25
借原材料106000 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)130000+6000×9% 貸、應(yīng)付賬款。
2024-11-08
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-04-25
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