同學(xué)你好 借,原材料23000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)稅額2990 貸,銀行存款25990
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年五月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價(jià)格為120萬(wàn)元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料加工后在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,取得銷(xiāo)售收入300萬(wàn)元(不含增值稅)同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元(不含增值稅)。已知該企業(yè)產(chǎn)品適用的增值稅為13%。要求:計(jì)算本企業(yè)本年五月的應(yīng)納增值稅
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年5月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價(jià)格為120萬(wàn)元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,取得銷(xiāo)售收入 300萬(wàn)元(不含增值稅),同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元(不含增值稅,且取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。已知該企業(yè)產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年5 月的應(yīng)納增值稅
6月4日,購(gòu)入原材料一批,取得的增值稅發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,外地運(yùn)費(fèi)為20000元。增值稅率9%,有關(guān)款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。該批材料的計(jì)劃成本為250000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)是增值稅一般納稅人。2019年6月從國(guó)外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價(jià)格為100萬(wàn)元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料當(dāng)加工成產(chǎn)品后全部在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,取得銷(xiāo)售收入200萬(wàn)元(不含增值稅)。已知該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
陽(yáng)光食品有限公司為一般納稅人,本月從某超市(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入玉米一批,只取得增值稅普通發(fā)票,不含稅價(jià)格20000元,增值稅稅率3%,款項(xiàng)已銀行轉(zhuǎn)賬付訖,玉米已入庫(kù)。則會(huì)計(jì)分錄為:借記:原材料__1__,貸記__2__、__3__。
#提問(wèn)#老師殘保金如果聘用了男61歲以上10人,女的年齡56歲以上10人,沒(méi)退休的40人,這個(gè)殘保金申報(bào)人數(shù)填多少人
老板的房租可以走公司報(bào)銷(xiāo)嗎?走高管福利費(fèi)要申報(bào)納稅嗎?
不報(bào)關(guān)的貨物,財(cái)務(wù)賬務(wù)如何處理?
老師,這兒為什么不用賣(mài)價(jià)一買(mǎi)價(jià),然后再算增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)成負(fù)數(shù)了是什么原因呢?以及可能的情況
樸老師,出口的海運(yùn)費(fèi),港雜費(fèi),代理運(yùn)雜費(fèi)這些都應(yīng)該計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用吧
達(dá)人傭金是按收入的5%限額扣除嗎
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),經(jīng)營(yíng)金屬制品,五金工具,如果賣(mài)工具的配件是算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
算這個(gè)表里的成本費(fèi)用 利息費(fèi)用那一欄是應(yīng)該加這個(gè)數(shù)字還是減這個(gè)數(shù)字
老師,我這樣合起來(lái)寫(xiě)可以嗎