1借,所得稅費(fèi)用75 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅75 借,本年利潤75 貸,所得稅費(fèi)用75 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅75 貸,銀行存款75 2.凈利潤是 300-75=225 借,利潤分配-提取法定盈余公積22.5 利潤分配-現(xiàn)金股利100 貸,盈余公積-法定盈余公積22.5 應(yīng)付股利100 3.借,利潤分配-未分配利潤122.5 貸,利潤分配-提取法定盈余公積22.5 利潤分配-現(xiàn)金股利100 4計算年末盈余公積12+22.5=34.5 末分配利潤50+225-122.5=152.5 留存收益34.5+152.5=187
4、D有限責(zé)任公司2020年度的有關(guān)資料如下: (1)年初未分配利潤為2000萬元,本年實現(xiàn)的凈利潤為2500萬元。(2)按稅后凈利潤的10%提取法定盈余公積 (3)提取任意盈余公積300萬元。 (4)向投資者宣告分配現(xiàn)金股利200萬元。 (1)編制D公司結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄。 (2)編制D公司提取法定盈余公積的會計分錄。 (3)編制D公司提取任意定盈余公積的會計分錄。 (4)編制B公司向投資者宣告分配現(xiàn)金股利的會計分錄。 (5)編制結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配明細(xì)的會計分錄。 (6)計算年末未分配利潤,寫明計算過程。
企業(yè)年初未分配利潤50萬元,盈余公積12萬元,本年利潤總額300萬元,所得稅稅率25%,本年不存在納稅調(diào)整事項,按10%提取法定盈余公積,向投資者分配利潤100萬元。要求:1.編制計提、結(jié)轉(zhuǎn)、交納所得稅的會計錄。2.計算凈利潤,編制提取法定盈余公積,向投資者分配利潤的會計分錄。3.編制結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配各明細(xì)科目的會計分錄。4.計算年末盈余公積、未分配利潤和留存收益。
老師您好 企業(yè)年初末分配利潤50萬元,盈余公積12萬元,本年利潤總額300萬元,所得稅稅率25%,本年不存在納稅調(diào)整事項,按10%提取法定盈余公積,向投資者分配利潤100萬元。 要求:1編制計提、結(jié)轉(zhuǎn)、交納所得稅的會計分錄 2計算凈利潤,編制提取法定盈余公積,向投資者分配利潤的會計分錄 3編制結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配各明細(xì)科目的會計分錄 4計算年末盈余公積、末分配利潤和留存收益
(1)年初未分配利潤為1000萬元,本年實現(xiàn)的凈利潤為1787.5萬元。(2)后凈潤的10%提取法定盈余公積3)提取任意盈余公積200萬元。4)向投資者宣告分配現(xiàn)金股利500萬元。要求】(1)編制長江公司結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄。(2)編制長江公司提取法定盈余公積的會計分錄。(3)編制長江公司提取任意盈余公積的會計分錄。(4)編制長江公司向投資者宣告分配現(xiàn)金股利的會計分錄。(5)計算年末未分配利潤。(做結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配明細(xì)賬戶的相關(guān)賬務(wù)處理。)
企業(yè)年初未分配利潤50萬元,盈余公積12萬元,本年利潤總額300萬元,所得稅稅率25%,本年不存在納稅調(diào)整事項,按10%提取法定盈余公積,向投資者分配利潤100萬元。要求:1編制計提、結(jié)轉(zhuǎn)、交納所得稅的會計分錄2計算凈利潤,編制提取法定盈余公積,向投資者分配利潤的會計分錄3編制結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配各明細(xì)科目的會計分錄4計算年末盈余公積、未分配利潤和留存收益
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?