你好 1.要求計(jì)算應(yīng)計(jì)入生產(chǎn)成本中,應(yīng)f付職工薪酬的金額=170*1000*(1%2B13%) 2.要求計(jì)算應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用中,應(yīng)負(fù)職工薪酬的金額=30*1000*(1%2B13%) 3.計(jì)算公式應(yīng)缺人應(yīng)負(fù)職工薪酬的金額=200*1000*(1%2B13%)
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2017年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號(hào)的電暖器市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工。30名為總部管理人員。2018年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工該型號(hào)的電暖器市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%1.要求計(jì)算應(yīng)計(jì)入生產(chǎn)成本中,應(yīng)f付職工薪酬的金額。2.要求計(jì)算應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用中,應(yīng)負(fù)職工薪酬的金額。3.計(jì)算公式應(yīng)缺人應(yīng)負(fù)職工薪酬的金額。?
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2x20年12月,該公司以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,該型號(hào)的電暖器市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元,華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司適用的增值稅稅率為13%。(6分)要求:(1)計(jì)算華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月應(yīng)計(jì)入“生產(chǎn)成本”中應(yīng)付職工薪酬的金額。(2)計(jì)算華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月應(yīng)計(jì)入“管理費(fèi)用”中應(yīng)付職工薪酬的金額。(3)計(jì)算華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)付職工薪酬的金額。
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2x20年12月,該公司以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,該型號(hào)的電暖器市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元,華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司適用的增值稅稅率為13%。(6分)要求:(1)計(jì)算華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月應(yīng)計(jì)入“生產(chǎn)成本”中應(yīng)付職工薪酬的金額。(2)計(jì)算華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月應(yīng)計(jì)入“管理費(fèi)用”中應(yīng)付職工薪酬的金額。(3)計(jì)算華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)付職工薪酬的金額。
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2x20年12月,該公司以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,該型號(hào)的電暖器市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元,華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司適用的增值稅稅率為13%。(6分)要求:(1)計(jì)算華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月應(yīng)計(jì)入“生產(chǎn)成本”中應(yīng)付職工薪酬的金額。(2)計(jì)算華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月應(yīng)計(jì)入“管理費(fèi)用”中應(yīng)付職工薪酬的金額。(3)計(jì)算華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)付職工薪酬的金額。
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好、請(qǐng)教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個(gè)應(yīng)付會(huì)計(jì)(就負(fù)對(duì)接供應(yīng)商、他們開票、我安計(jì)劃付款)還掛了主辦會(huì)計(jì)的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,麻煩問問對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開票來,我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當(dāng)時(shí)沒開票,也沒做預(yù)收,這個(gè)怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過公司對(duì)公賬戶買房子,大概25萬,憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎
財(cái)務(wù)身份能注冊(cè)公司么
老師,我有幾個(gè)員工的工資是要跟朋友一起平攤的,但是這個(gè)工資是我公司賬上付的?,F(xiàn)在我要把這個(gè)錢收回來,怎么做分錄
公司有一筆應(yīng)收款,帳齡不足2年,對(duì)方資金緊張,沒有告知我們就注銷了,這筆應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外可以嗎
您好,老師,我司有做外貿(mào)訂單。有外幣入賬的,不用開票的。同時(shí)也是需要申報(bào)無票收入吧。是按實(shí)到賬人幣來嗎?