應納稅所得額的計算 1000+5000*(0.12-0.1)=1100 應交企業(yè)所得稅1100*0.25=275
甲企業(yè)為一家居民企業(yè),本年度發(fā)生財務(wù)費用60萬元,其中支付銀行借款利息20萬元,支付因向某商場借款500萬元而發(fā)生的全年利息32萬元。同期銀行貸款年利率為6%。 要求:計算甲公司本年度在企業(yè)所得稅前可以扣除的利息費用。
某居民企業(yè)2020年度權(quán)益性投資額為900萬元,當年向其關(guān)聯(lián)企業(yè)(非金融機構(gòu))借款2000萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,借款期從2020年1月1日至12月31日,2020年12月31日歸還關(guān)聯(lián)企業(yè)借款本金2000萬元,另支付全年借款利息180萬元;2020年4月1日,該企業(yè)向銀行借款100萬元,用于生產(chǎn)經(jīng)營,期限1年,2020年支付銀行借款利息共計6萬元。該企業(yè)可在2020年企業(yè)所得稅稅前扣除的利息費用金額為多少萬元? (已知:金融機構(gòu)同期同類的貸款利率為 8%,且關(guān)聯(lián)企業(yè)實際稅負低于該居民企業(yè))
2020年1月1日,甲公司所有者權(quán)益為2000萬元,因生產(chǎn)經(jīng)營需要,向王某個人(王某為甲公司唯一股東)借款5000萬元雙方借款合同約定,借款期限為一年,利率為10%(金融行業(yè)同期同類貸款利率為12%);假設(shè)甲公司2020年企業(yè)所得稅應納稅所得額為1000萬元(還未扣除利息費用,且除借款利息外無其他扣除項目),則甲公司2020年應納企業(yè)所得稅為()。
甲公司職工人數(shù)為1000人,人均年稅前工資、薪金收入為50000元(均未超過60000元的綜合所得年免征額,且甲公司所有職工的綜合所得只有工資、薪金所得)。甲公司本年1月1日在生產(chǎn)經(jīng)營中急需2000萬元的資金。甲公司難以向銀行借款,有以下四種籌資方案可供選擇。1.向其他企業(yè)貸款,貸款利率為11%,貸款期限為1年,本年年末一次性還本付息,且需要提供擔保。2.向社會上的個人借款,借款利率為12%,借款期限為1年,本年年末一次性還本付息,且無須提供擔保。3.向本公司職工集資,每人集資20000元,集資利率為12%,集資期限為1年,本年年末一次性還本付息,且無須提供擔保。4.向本公司職工集資,每人集資20000元,集資利率為7%,另外按照每人1000元(20000x5%的金額增加職工工資、薪金,增加后的人均年稅前工資、薪金收入為51000元(均未超過60000元的綜合所得年免征額)。銀行同期同類貸款利率為7%,預計本年度的利潤總額為4000萬元(未扣除因集資2000萬元而發(fā)生的費用,且沒有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項目。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率25%。四種方案下,甲公司在支付利息時取得增值稅發(fā)票
甲公司與乙公司(甲、乙均非金融企業(yè))是關(guān)聯(lián)企業(yè),甲公司對乙公司投資股本總額為100萬元。2019年甲公司有閑置資金2000萬元,甲公司當年應納稅所得額為 800萬元,乙公司當年應納稅所得額為 300萬元。請做出相應 的稅收籌劃。已知甲公司為國家重點扶持的高新技術(shù)企業(yè),適用的企業(yè)所得稅為15%;乙公司適用的企業(yè)所得稅率為25%,同期同類銀行 貸款利率為8%。 籌劃前: 乙公司應納企業(yè)所得稅額:300*25%=75(萬元) 甲公司應納企業(yè)所得稅額: 800*15=120(萬元) 關(guān)聯(lián)企業(yè)合計應納稅額:75+120=195(萬元) 籌劃建議:乙公司向甲公司借款2000萬元,年利率8%,這一利率不高于銀行同期同類貸款利率,借款金額也沒有超過權(quán)益性投資金額的2倍的限定。則 乙公司向甲公司支付利息:2000*8%=160(萬元) 乙公司利息可以全額稅前扣除。 乙公司應納所得稅額(300-160)*25%=35(萬元) 甲公司提供金融貸款服務(wù) 甲公司應納所得額【800+160-90*6%*(7%+3%)】*15%=143.919(萬元) 90怎么來的?
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社保基數(shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準備賣出,當時有進項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用