您好,這個(gè)是不可以的,不一個(gè)業(yè)務(wù)的
請(qǐng)問老師,單位為高新科技企業(yè),技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以加計(jì)扣除嗎
只有高新技術(shù)企業(yè)可以進(jìn)行研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除嗎?不是高新技術(shù)企業(yè)可以嗎?
高新技術(shù)企業(yè)攤銷的辦公室水電費(fèi)可以加計(jì)扣除嗎?
高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅,可以加計(jì)扣除抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
老師,如果是研發(fā)型企業(yè),是否不是高新技術(shù)企業(yè)也可以享受加計(jì)扣除,如果是貿(mào)易型企業(yè),沒有高新技術(shù)企業(yè)證書可以享受加計(jì)扣除嗎
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義?。吭鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
不能算直接投入費(fèi)用嗎
不能,這個(gè)是不一樣的
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除其他費(fèi)用限額是怎么計(jì)算的?
那個(gè)是不能超過全部的10%的
(意思是前面五項(xiàng)+其他費(fèi)用)*10%嗎還是前面五項(xiàng)不包括其他費(fèi)用的10%?
數(shù)前面五項(xiàng)不包括其他費(fèi)用的10%
我看企業(yè)所得稅匯算清繳上面寫的其他費(fèi)用限額的公式是=(3+7+16+19+23)行*10%/(1-10%)這個(gè)以哪個(gè)為準(zhǔn)呢
以企業(yè)所得稅為準(zhǔn),因?yàn)檫@個(gè)其他費(fèi)用其實(shí)很多情況都沒有
嗯,我看很多說法是和你前面說的一樣
好的,只要理解了就行哈。