你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
網(wǎng)簽三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議提示這個(gè)是什么情況?怎樣在電子稅務(wù)局簽訂三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議
老師,我公司是乙方,這個(gè)協(xié)議已經(jīng)簽訂完了,針對(duì)協(xié)議部分2022年7.1到2022.12.31租金的事項(xiàng),到2022.7.1是應(yīng)該怎么處理啊
老師,簽訂的這樣的三方協(xié)議,我公司是乙方,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理啊
老師,公司簽這協(xié)議如何做賬?甲方是我司,乙方是個(gè)人,我看這內(nèi)容,不理解怎么做賬?
老師,公司簽這協(xié)議如何做賬?甲方是我司,乙方是個(gè)人,我看這協(xié)議內(nèi)容不懂理解怎么做賬?但我問簽合同的人,
收到保理公司給開的*金融服務(wù)*應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓價(jià)差 發(fā)票 怎么做賬
老師好!所得稅怎么計(jì)提?麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄?
老師,我新接手一家出口企業(yè)的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題: 24年12月 增值稅申報(bào)表免抵退稅金額959606.23 24年12月賬上外銷收入959606.23 24年12月出口退稅當(dāng)期未申報(bào) 直到25年2月才申報(bào)此筆出口退稅 申報(bào)時(shí)959606.23-退貨24741.95=934864.28免抵退稅匯總表數(shù)據(jù) 現(xiàn)在的問題是:因?yàn)橛幸还P24741.95的退貨,出口退稅匯總表數(shù)據(jù)與增值稅申報(bào)表免抵退稅額及賬上外銷收入不一致,1.增值稅申報(bào)表免抵退稅金額在24年12月增值稅申報(bào)表中,這個(gè)要更正嗎?2.退的是上年的銷售,賬上用以前年度損益調(diào)整那筆收入有什么影響?
入票據(jù)需要按月份錄入嗎?
小規(guī)模納稅人階段收到的專票是否可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人時(shí)抵扣?
老師,支付代理金給對(duì)方,一般對(duì)方會(huì)開發(fā)票嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)是1個(gè)點(diǎn)的普票,可以開13個(gè)點(diǎn)的專票嗎
老師,設(shè)立公司的話,目的就是從建筑公司包一些活干,那行業(yè)應(yīng)該怎么選擇啊?謝謝
老師,民非組織,銀行手續(xù)費(fèi)請(qǐng)問計(jì)入什么科目?
還得再講一遍問題,什么意思呢
我公司應(yīng)該收甲方租金,但是因?yàn)槲曳叫枰磳?duì)方要求修改墻體結(jié)構(gòu),于是商議讓甲方找丙方修改墻體,由甲方支付費(fèi)用給丙方,我方少收甲方租金25萬,簽了個(gè)三方協(xié)議,我們公司應(yīng)該怎么做處理
你好,借應(yīng)收帳款,甲方貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) 是確認(rèn)租金收入的 修墻體的費(fèi)用你們單位承擔(dān),讓丙方開給你單位兒發(fā)票,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款甲。
老師這個(gè)現(xiàn)金流支付不是我公司支付的是甲公司支付的,這個(gè)沒問題吧
出委托書沒有關(guān)系的的