同學(xué)你好,1、先要確定這筆25萬收的是什么款,2、后面的沖抵的租金是每個月租金是多少,是誰的租金,雙方是否有相關(guān)協(xié)議
127#:甲公司為物業(yè)公司,將部分場地出租給乙公司,租金100萬,乙公司再分租給若干店鋪(簡稱散戶),租金150萬。由于乙公司經(jīng)營不善,無法按時向甲公司交付租金。甲公司與乙公司、散戶簽訂三方協(xié)議,乙公司已給散戶開具150萬租金發(fā)票,散戶將租金150萬直接交給甲公司,甲公司需將總額的10%返給乙公司,甲公司怎樣進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理? 甲公司、乙公司和最終租戶簽訂的是三方資金結(jié)算協(xié)議,甲公司收到150萬后,其中100萬為乙公司抵當(dāng)年應(yīng)付甲公司的租金,再將10%返給乙公司,余下35萬抵減所欠租金,所欠租金未掛賬、未開票。
甲公司收購了我公司一個廠區(qū),款項已經(jīng)支付一部分,后來法院解除了雙方簽訂的協(xié)議,我公司目前還沒有退已經(jīng)收到的款項,計劃2021年處理完畢,目前還有甲公司的掛帳,該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
老師,我公司是乙方,這個協(xié)議已經(jīng)簽訂完了,針對協(xié)議部分2022年7.1到2022.12.31租金的事項,到2022.7.1是應(yīng)該怎么處理啊
老師你好,我公司收到對方企業(yè)的項目投資款。雙方也簽訂了項目合作協(xié)議,但是不影響我公司的股權(quán)結(jié)構(gòu),而是作為我方法人的投資款,我應(yīng)該怎么處理
老師,遇到一個情況,總公司承攬的工程,總公司、分公司和甲方簽訂了三方協(xié)議,由分公司來干,分公司是獨(dú)立的法人,發(fā)票和稅金由分公司開具和繳納,但是現(xiàn)在財政這邊只能將款項打給總公司,總公司收到款項后怎么做賬務(wù)處理?現(xiàn)在總公司和分公司還有甲方的那個三方協(xié)議里注明款項由總公司代收然后轉(zhuǎn)付給分公司,總公司和分公司收到這個款項后各應(yīng)該怎么入賬?會計分錄如何寫?
老師,掛預(yù)付賬款的時候,因為是復(fù)制之前的憑證做的,預(yù)付科目掛賬的時候日期沒改是去年的,這樣的憑證還需要改日期嗎
您好,老師,我是建筑公司,這個月把預(yù)交增值稅,抵扣完還有一部分沒法抵扣要交ne,這個2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了
公司有退休員工上班,退休員工工資會合并計算個稅嗎
題82這題除了答案C能確認(rèn),A和B怎么確認(rèn)和計算呢
公轉(zhuǎn)私,我們是一般納稅人,轉(zhuǎn)了7000元給個人,他自己不肯用自己名義代開發(fā)票,他就用他公司開了一張普票給我們,相當(dāng)于資金流付給他自己和開票信息公司開不一致。這樣普票有影響嗎?我是讓他作廢還是把錢退回
郭老師,什么叫一票制合同,什么情況要簽訂
您好,老師 跨月紅沖一般貿(mào)易銷售收入,記賬時,匯率是選擇藍(lán)字發(fā)票匯率嗎?
老師,18年的進(jìn)項稅13萬在25年7月份轉(zhuǎn)出來了,我想問問滯納金有多少錢
老師,實(shí)習(xí)生,申報個稅是按照工資薪金申報嗎?
請問老師 3c產(chǎn)品的批發(fā)和零食的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
這25萬是我公司應(yīng)該收的租金,但是前期約定負(fù)責(zé)這個墻體改造,但后來影院自己找公司進(jìn)行改造,然后他們支付款項,然后找我方簽訂這個協(xié)議,免收這半年的25萬租金
同學(xué)你好,我們一筆一筆來拆解, 1、如果是應(yīng)收租金,借:應(yīng)收帳款25萬,貸:****收入---租金25萬,是收取的7.1-12.31半年的租金, 2、現(xiàn)在裝修墻體的支出,借:長期待攤費(fèi)用:(這個要看你們針對裝修的費(fèi)用是1年攤銷完,還是多久,)貸:應(yīng)收帳款,
老師,這個錢沒收,同時也沒付,是影院自己付的25萬裝修改造錢,然后不給我們7-12月的25萬租金了
同學(xué)你好,如果是這樣的話, 從業(yè)務(wù)性質(zhì)也來,也等同于收了這半年的租金,只是又花出去了,(只是銀行的帳上面是沒有收款的流水,但是每月的租金這個你還是要正常去掛帳處理,) 只是這個不掛帳銀行存款,可以掛應(yīng)收帳款,或是掛帳其它的科目, 然后,墻體裝修的這個費(fèi)用,也是要按時間去分?jǐn)偟模话愕氖?年期限,