你好,不是的,要納稅調整。 《企業(yè)所得稅法》規(guī)定的應納稅所得額是指企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除及允許彌補的以前年度虧損后的余額,這個往往不等于會計上的利潤總額,應納稅所得額是考慮加計扣除后的金額,把握好這個定義,符合小微企業(yè)標準的就可以享受小微優(yōu)惠
老師你好?應納稅所得額超過300萬不再享受優(yōu)惠政策是嗎?應納稅所得額是指實際的利潤總額嗎?
應納稅所得額不超過300萬?這個應納稅所得額指得是利潤總額嗎?
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè),年度應納稅所得額在300萬內,指是利潤總額在300萬內對吧,老師,超過這個額就不算企業(yè)所得稅小微企業(yè)。對吧,老師
請問小微企業(yè)的不超過300萬是指應納稅所得額還是利潤總額呢?
企業(yè)所得稅應納稅所得額不超過300萬是指利潤總額嗎?
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協議價100萬,辦理房產價格只有95萬,那5萬做什么科目
補交2024年的印花稅,2024增值稅進項稅額轉出補交稅費怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實務中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結算的,一般是在什么時點確認收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應付職工薪酬是363313.53,2024年底應付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應付職工薪酬需要納稅調增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應該對應暫估數據,但實際上少了2000多,這個在第二年怎么調整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報銷的停車費
老師,公司銷售已離職3個月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現在補發(fā),要以什么形式補發(fā)?
明白,謝謝老師
你好,祝你學習快樂