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某超市是增值稅一般納稅人,2022年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入化妝品一批,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)款10000元;(2)因管理不善,將了個(gè)月前從農(nóng)民手中收購(gòu)的用于直接銷售的糧食毀損,賬面成本5460元;(3)從農(nóng)民手中收購(gòu)大豆1噸用于生產(chǎn)豆制品,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)款1500元;(4)購(gòu)買一批建材用于修繕倉(cāng)庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)款20000元;支付給運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)1000元,取得增值稅專用發(fā)票。(5)零售日用商品,取得收入113000元;(6)將2個(gè)月前從一般納稅人處購(gòu)入的一批布料通計(jì)正府部門捐贈(zèng)受災(zāi)地區(qū),賬面成本20000元,無(wú)貨物銷售價(jià)格;假定相關(guān)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅均經(jīng)過(guò)認(rèn)證,要求計(jì)算:(1)當(dāng)期增值稅進(jìn) Lverrou(考慮轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額);(2)當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額;(3)當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額。

2022-06-16 23:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-17 05:24

你好需要計(jì)算做好了給你

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-17 05:49

1)當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(考慮轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額) 10000*0.13-5460/0.91*0.09+1500*0.09+20000*0.13+1000*0.09=3585 2)當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額; 113000/1.13*0.13+20000*1.1*0.13=15860 3)當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額 15860-3585=12275

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1)當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(考慮轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額) 10000*0.13-5460/(1-0.09)*0.09+1500*0.09+20000*0.13+1000*0.09=3585
2022-06-20
1,進(jìn)項(xiàng),10000×13%-5460÷(1-9%)×9%+1500×10%+20000×13%+1000÷1.09×9% 2,銷項(xiàng)稅額113000÷1.13×13%+20000×13% 3,2-1 你計(jì)算一下結(jié)果
2022-06-20
你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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