借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 貸:預(yù)付賬款

老師好,我公司一般納稅人,主要賣家電,是放到商場去賣,商場先預(yù)付我公司10萬,我公司預(yù)付家電廠家80000.元,先來的樣機(jī),和進(jìn)項專票 1.我公司入庫了用做分錄,借,庫存商品10000.借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,待抵扣進(jìn)項稅額1300.貸,預(yù)付賬款,11300,等發(fā)票認(rèn)證后,借,應(yīng)交增值稅,增值稅,進(jìn)項稅1300.貸,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,待抵扣進(jìn)項稅1300 老師我這個分錄對嗎?
材料采購的核算(課堂練習(xí))一、簡答題(共1題,100分)1、(1)企業(yè)向北方工廠購買甲材料,收到北方工廠開來的專用發(fā)票,數(shù)量2000千克,單價1.9元,價款3800元,增值稅494元,價稅合計4294元,以銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。(2)企業(yè)向北方工廠購買乙材料,供應(yīng)單位專用發(fā)票載明乙材料3000千克,每千克2元,價款6000元,增值稅780元,價稅合計6780元,款項尚未支付,材料尚未驗收入庫。(3)企業(yè)以銀行存款支付前欠北方工廠購買乙材料貨款。(4)企業(yè)以銀行存款500元支付乙材料裝卸費(fèi)。(5)上購入甲、乙材料共發(fā)生保險費(fèi)1000元,以銀行存款支付。其中甲、乙材料分別購入2000千克和3000千克。(6)乙材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際成本。(7)根據(jù)合同規(guī)定,5日,企業(yè)向本地Y公司預(yù)付貨款30000元用于采購B材料。9日,B材料到達(dá),驗收入庫(不考慮增值稅),會計分錄
我是熱力公司,在電廠購買氣費(fèi)用于冬季供暖,向電廠預(yù)付款項和收到專票后怎樣做會計分錄
1.2日,科能電器廠收到X公司投入的人民幣10000元,款項已存入銀于2.10日,科能電器廠向A公司購入甲原材料30千克,每千克500元,共計買價15000元,增值稅稅率13%。貨款已支付,材料尚未驗收入在3.19日,廠部職工李明出差預(yù)借差旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。4.20日,從銀行提現(xiàn)10000元,備發(fā)本廠5月份的工資.5.25日,廠部職工李明出差歸來,報銷差旅費(fèi)1000元,余款以現(xiàn)金形式退回。要求:1、編制上述會計分錄2、做相關(guān)賬戶T型賬;3、銀行存款期初余額20000元,庫存現(xiàn)金期初余額6000元。
1.2日,科能電器廠收到X公司投入的人民幣10000元,款項已存入銀于2.10日,科能電器廠向A公司購入甲原材料30千克,每千克500元,共計買價15000元,增值稅稅率13%。貨款已支付,材料尚未驗收入在3.19日,廠部職工李明出差預(yù)借差旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。4.20日,從銀行提現(xiàn)10000元,備發(fā)本廠5月份的工資.5.25日,廠部職工李明出差歸來,報銷差旅費(fèi)1000元,余款以現(xiàn)金形式退回。要求:1、編制上述會計分錄2、做相關(guān)賬戶T型賬;3、銀行存款期初余額20000元,庫存現(xiàn)金期初余額6000元。
老師,以前是讓領(lǐng)導(dǎo)覺得你這個人不錯,那反過來怎么讓員工覺得這個領(lǐng)導(dǎo)不錯呢?
長沙企業(yè)每月社保醫(yī)保申報繳費(fèi)截止時間是什么時候?
老師您好,開94232.05元的貨物13%的票,我得在庫存品里選出多少錢的成本來開?
想去物業(yè)公司面試會計,怕人家問專業(yè)的知識,請問有什么要求嗎?物業(yè)公司業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)公司有區(qū)別嗎,
第一次A股東轉(zhuǎn)讓了一部分股權(quán),實繳20萬,按照21萬轉(zhuǎn)讓給了B股東,運(yùn)營期間B股東實繳了50萬,B股東又把股份全部轉(zhuǎn)讓給了A股東,這時B股東的實繳就是50+21=71 萬元對嗎?
老師,4.11號起租到5.4日停租,每個月1500,從5.5號起租到10.29號每個月800元,從4.11日到10.29一共交了7200元,其中包括雜費(fèi)半年900元,請問這個房東一共退多少租金?
本單位是家門診部,預(yù)算的全年收入是6000萬,門診部的話,截止到10月份完成了77%,工資全年預(yù)算總額300萬,已發(fā)120萬,如何根據(jù)收入的完成情況來核定,10月份的工資總額那么怎么來算10月份這塊的總額?
25日,向25日,向光華廠出售甲產(chǎn)品85噸,售價400元/噸,增值稅稅率為13%,價稅尚為收到,同應(yīng)收賬款怎么算?
11月申報10月所得期,實際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個稅申報時限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號文件
查賬征收個體戶1~3季度 未開發(fā)票,在第四季度可以開出120萬的發(fā)票嗎?不被稅務(wù)局預(yù)警的前提下,第四季度最多能開出多少發(fā)票?
老師我再問下,如果電廠給我們開了氣費(fèi)單寫這400萬元,我們實際支付300萬元,收到專票300萬元專票后怎么做會計分錄,少付的100萬,會計分錄怎么寫,謝謝
借:預(yù)付賬款400 貸:銀行存款400 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 貸:預(yù)付賬款300