借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款
老師好,我公司一般納稅人,主要賣家電,是放到商場去賣,商場先預(yù)付我公司10萬,我公司預(yù)付家電廠家80000.元,先來的樣機(jī),和進(jìn)項(xiàng)專票 1.我公司入庫了用做分錄,借,庫存商品10000.借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1300.貸,預(yù)付賬款,11300,等發(fā)票認(rèn)證后,借,應(yīng)交增值稅,增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅1300.貸,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅1300 老師我這個(gè)分錄對嗎?
材料采購的核算(課堂練習(xí))一、簡答題(共1題,100分)1、(1)企業(yè)向北方工廠購買甲材料,收到北方工廠開來的專用發(fā)票,數(shù)量2000千克,單價(jià)1.9元,價(jià)款3800元,增值稅494元,價(jià)稅合計(jì)4294元,以銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。(2)企業(yè)向北方工廠購買乙材料,供應(yīng)單位專用發(fā)票載明乙材料3000千克,每千克2元,價(jià)款6000元,增值稅780元,價(jià)稅合計(jì)6780元,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。(3)企業(yè)以銀行存款支付前欠北方工廠購買乙材料貨款。(4)企業(yè)以銀行存款500元支付乙材料裝卸費(fèi)。(5)上購入甲、乙材料共發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)1000元,以銀行存款支付。其中甲、乙材料分別購入2000千克和3000千克。(6)乙材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際成本。(7)根據(jù)合同規(guī)定,5日,企業(yè)向本地Y公司預(yù)付貨款30000元用于采購B材料。9日,B材料到達(dá),驗(yàn)收入庫(不考慮增值稅),會計(jì)分錄
我是熱力公司,在電廠購買氣費(fèi)用于冬季供暖,向電廠預(yù)付款項(xiàng)和收到專票后怎樣做會計(jì)分錄
1.2日,科能電器廠收到X公司投入的人民幣10000元,款項(xiàng)已存入銀于2.10日,科能電器廠向A公司購入甲原材料30千克,每千克500元,共計(jì)買價(jià)15000元,增值稅稅率13%。貨款已支付,材料尚未驗(yàn)收入在3.19日,廠部職工李明出差預(yù)借差旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。4.20日,從銀行提現(xiàn)10000元,備發(fā)本廠5月份的工資.5.25日,廠部職工李明出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)1000元,余款以現(xiàn)金形式退回。要求:1、編制上述會計(jì)分錄2、做相關(guān)賬戶T型賬;3、銀行存款期初余額20000元,庫存現(xiàn)金期初余額6000元。
1.2日,科能電器廠收到X公司投入的人民幣10000元,款項(xiàng)已存入銀于2.10日,科能電器廠向A公司購入甲原材料30千克,每千克500元,共計(jì)買價(jià)15000元,增值稅稅率13%。貨款已支付,材料尚未驗(yàn)收入在3.19日,廠部職工李明出差預(yù)借差旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付。4.20日,從銀行提現(xiàn)10000元,備發(fā)本廠5月份的工資.5.25日,廠部職工李明出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)1000元,余款以現(xiàn)金形式退回。要求:1、編制上述會計(jì)分錄2、做相關(guān)賬戶T型賬;3、銀行存款期初余額20000元,庫存現(xiàn)金期初余額6000元。
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個(gè)一一核對?
老師,請問因計(jì)入本年利潤-未分配利潤會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價(jià)格不一樣) 電腦(型號價(jià)格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價(jià)格型號的價(jià)格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實(shí)收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因?yàn)槭歉鷦e人合作的業(yè)務(wù),對方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費(fèi)用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費(fèi),老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個(gè)人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個(gè)稅,所以這個(gè)事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個(gè)費(fèi)用這樣錄入對嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費(fèi)用
老師這個(gè)怎么做會計(jì)分錄
老師我再問下,如果電廠給我們開了氣費(fèi)單寫這400萬元,我們實(shí)際支付300萬元,收到專票300萬元專票后怎么做會計(jì)分錄,少付的100萬,會計(jì)分錄怎么寫,謝謝
借:預(yù)付賬款400 貸:銀行存款400 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款300